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于2024-07-02 14:52 發布 ??408次瀏覽
小鎖老師
職稱: 注冊會計師,稅務師
2024-07-02 14:54
您好,這個的話,是對的,這樣做分錄
@ 追問
2024-07-02 14:56
需要附什么憑證嘛?或者協議,因為業務事實就是這樣的
小鎖老師 解答
這個的話,就正常一個協議就行,這個是
2024-07-02 15:02
具體需要附什么樣的協議,就是表明業務員和公司之間關于工資抵扣欠款的協議嘛
2024-07-02 15:04
對,就是說明事實就行
2024-07-03 14:49
請教您關于考證,稅務師證書,您有什么好的學習建議
2024-07-03 14:52
您好,這個的話,您今年報名了幾科啦
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用應付賬款可以沖減應付職工薪酬嗎? 比如 借:應付賬款 -2000 貸:應付職工薪酬 2000
答: 你好同學 分錄可以這樣做,但是您的具體業務是啥呢
借:應付職工薪酬 貸:應收賬款 可以嗎
答: 同學你好 有往來可以的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,剛接賬,有筆賬是這樣的,借:管理費用-職工薪酬 63500元,貸:應付職工薪酬-職工工資 借:應付職工薪酬-職工工資 貸:其他應付款-借款 這筆賬有什么問題嗎?
答: 一、這筆賬是否是實際的業務,就是說具體的工資金額可能存在虛假的事實。
你好,還有就是這邊的應付職工薪酬用的金額是實發工資還是應發工資 應付職工薪酬和應收賬款之間的差額怎么處理
討論
客戶代發我們公司員工的工資(代發工資抵扣欠的貨款),請問我們是開一張收據又要開張支出單嗎?做賬:借:應付職工薪酬 貸:應收賬款?
方開給甲方發票,甲方工程款以代發農民工的形式打給農民工,那乙方怎么做賬呢艷子老師 :您好 借:工程施工-合同成本-人工費 貸:應收賬款-甲方精明的火車(提問者):不是借應付職工薪酬,貸應收賬款甲方嗎?精明的火車(提問者):可以借:工程施工-合同成本-人工費,貸:應付職工薪酬-工資,然后借:應付職工薪酬-工資,貸:應收賬款-甲方嗎?精明的火車(提問者):還是說直接按你的分錄就可以直接做呢?艷子老師 :要通過應付職工的,我是簡寫了,不好意思精明的火車(提問者):那意思就是按我這個分錄寫是嗎?借:工程施工-合同成本-人工費,貸:應付職工薪酬-工資,然后借:應付職工薪酬-工資,貸:應收賬款-甲方艷子老師 :是的,是的,就是你寫的這樣的老師,關鍵是這個應收賬款最后怎么平掉呢?那不成應收在貸方余額嗎?
二月有一筆款項走職工薪酬了,三月發現不該走應付職工薪酬,應該走其他應付款 2月份已經做賬的科目:借:管理費用90 貸:應付職工薪酬90 借:應付職工薪酬90 貸:銀行存款90 我要在三月份把上述應付職工薪酬換成其他應付款,該怎么做科目?
老師幫我看看下面這個圖,這里應收賬款,應付職工薪酬,其他應付款,都是負數,這個合理嗎?還是我記錯了呢?謝謝解答
小鎖老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
★ 4.97 解題: 96929 個
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2024-07-02 14:56
小鎖老師 解答
2024-07-02 14:56
@ 追問
2024-07-02 15:02
小鎖老師 解答
2024-07-02 15:04
@ 追問
2024-07-03 14:49
小鎖老師 解答
2024-07-03 14:52