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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-03-26 20:25

你好,學員,這個為什么走其他應付款

忐忑的狗 追問

2022-03-26 21:36

我們要體現中間的往來,不走職工薪酬,也就是說走錯科目了,三月份要調過來,這樣的話咋做調整科目

冉老師 解答

2022-03-26 21:37

這個建議沖回,重新確認即可的,學員

忐忑的狗 追問

2022-03-26 21:39

老師如果已經跨年了,該如何做科目調整?

冉老師 解答

2022-03-26 21:40

也是沖回,重新做,不然沒法調整,學員

忐忑的狗 追問

2022-03-26 21:45

老師原來已經做賬的科目是:借:管理費用90 貸:應付職工薪酬90 借:應付職工薪酬90 貸:銀行存款90
 調整科目: 借:應付職工薪酬-90 貸:其他應付款-90 借:其他應付款-90 貸:應付職工薪酬-90
 這樣把應付職工薪酬科目調整成其他應付款對嗎?

冉老師 解答

2022-03-26 21:46

你好,學員,這個沒問題的

忐忑的狗 追問

2022-03-26 21:46

意思就是應付職工薪酬這科目做錯了,要換成其他應付款這個科目

忐忑的狗 追問

2022-03-26 21:47

那老師的意思是我上面做的科目調整是正確的對嗎?

冉老師 解答

2022-03-26 21:48

是的,正確的,學員,這個

忐忑的狗 追問

2022-03-26 21:49

謝謝老師

冉老師 解答

2022-03-26 21:49

不客氣,祝你工作順利

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相關問題討論
是的,應該是這樣的。發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
同學您好,您這一進一出,不就相當于沒有調整
2022-03-26 12:08:42
您好,您還需要借管理費用,貸其他應付款服務費
2022-03-30 23:40:06
如果有差額把差額部分調增這樣可以不?
2019-04-03 14:57:10
直接反記賬到12月去,重新做報表
2022-03-09 10:53:25
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