老師,我公司因為沒有資質,掛靠別人公司中標工程項 問
你好,我們按工資薪金所得申報的 答
老師:匯算清繳年報研發費用加計扣除優惠明細表為 問
是不是基礎信息表的勾選有問題呢? 可以截圖看一下嘛 答
老師,您好,向您咨詢一個事情。我的老板是搞餐飲的 問
您好,這個人是不是想刷流水呢,所以才付款收款的 答
老師您好,請問出差的機票,第三方代理機構開的發票, 問
攜程/旅行社等代理開的:經紀代理服務(6%) - 品名:經紀代理服務*代訂機票,屬于“服務費”,不是旅客運輸。 ? - 付款方是公司,發票抬頭必須是公司全稱+稅號,不需要寫個人姓名。 ? - 稅務認可:只要業務真實、有出差審批+行程單/訂單佐證,就能稅前扣除 答
老師好,公司一些老賬都是20年以前,銀行大概有100多 問
你好,是可以補做賬的。規范一點,就把賬補齊。 答


接受投資者投入專利技術一項,價值50000元;2. 用銀行存款償還銀行期限為8個月的借款300 000元;3.采購材料一批,價款19000元,運費 800元,裝卸費 200元,增值稅進項稅額2600元,均以銀行存款支付;4.上述材料驗收入庫,按實際采購成本轉賬;5. 根據發出材料匯總表分配材料費用,其中產品耗用24120元,車間一般耗用4000元,廠部一般耗用2000元;6. 結算本月應付職工工資,其中生產人員工資8000元,車間管理人員工資1000元,廠部管理人員工資1000元;7. 銷售產品一批,價款50000元,銷項稅額6500元,款項前已預收:8.計提本月固定資產折舊費9000元,其中車間設備折I6000元,銷售部門折舊2000元,管理部門折舊1000元;9.結轉本月已銷商品成本30000元;10. 部分產品完工入庫,實際生產成本40000元;11. 期末盤盈固定資產一臺原價40000,七成新;要求:編制上述業務的會計分錄。
答: 附件已上傳,請查收!
購買叉車做固定資產會計分錄借固定資產47345.13應交稅費-應交增值稅進項稅額6154.87貸銀行存款53500。四年計提折舊,那么計提折舊時怎么計算才知道一個計提多少折舊?怎么寫會計分錄?
答: 同學你好 這個就是不含稅固定資產的金額除以折舊總月數
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
某項目部20x5年8月份發生下列有關經濟業務:(1)以銀行存款支付工地燃料費2600元,支付勞保用品修理費500元,增值稅進項稅額共計為496元(2)計提工地現場固定資產折舊費5000元(3)根據工資分配表。應付項目部管理人員工資55000元(4)報銷項目管理人員差旅費3000元,以現金支付(5)領用一次性攤銷的工具300元,勞?,F金100元(6)交通班車領用油料1300元(7)本月該施工單位工程項目資料如下表所示(單位:元)工程類別工程項目直接成本其中:人工費成本鐵路施工101隧道100000094000102路基80000050000103大橋60000046000104線路50000032000要求:(1)根據上述資料,編制間接費用發生的會計分錄。(2)登記“施工間接費用明細帳”,并結出發生額和余額。(3)根據上述資料分配施工間接費用,編制分配的相關會計分錄。
答: 請問你這個是用房地產企業的準則來處理嗎? 如果是,會計處理為借,間接費用2600%2B500 應交稅費,增值稅496 貸,銀行存款,總金額 借,間接費用5000 貸,暴計折舊5000 借,間接費用55000 貸,應付職工薪酬55000 借,間接費用3000 貸,庫存現金3000 借,間接費用400 貸,周轉材料,攤銷300 庫存現金100 借,間接費用1300 貸,原材料1300









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暖暖老師 解答
2024-07-11 11:01