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小綿羊
于2024-07-11 10:54 發(fā)布 ??568次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2024-07-11 10:55
借:銀行存款1.8應收賬款0.2貸:收入2
小綿羊 追問
2024-07-11 10:56
老師,此款項后期收不回來呢
家權老師 解答
2024-07-11 10:57
那么轉入營業(yè)外支出-壞賬損失
2024-07-11 10:59
老師,還有一種情況。就是開票給了客戶,可是貨物客戶不要已經退回,然后客戶付了發(fā)票稅點,就是不退回發(fā)票。這種要怎么做賬
2024-07-11 11:04
按未開票收入沖減銷售收入和成本
2024-07-11 11:07
那這樣子,不會跟我的申報的稅費收入有沖突嗎,是到時候匯算清繳時更正嗎
2024-07-11 11:09
貨物退回就是可以作為確認無票收入的依據
2024-07-11 13:28
可是對方沒有把發(fā)票退還給我,客戶付了發(fā)票稅點
2024-07-11 14:24
正因為沒開負數發(fā)票沖,所以才叫你按無票收入沖
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貨物2萬,已開發(fā)票。目前只收到客戶1.8萬。剩余款項未能付款。要怎么做賬
答: 借:銀行存款1.8 應收賬款0.2 貸:收入2
老師,項目收款5萬,工程款公戶都收到了,客戶只開了1萬的發(fā)票,剩下的未開票收入,這個分錄怎么做?
答: 同學你好 借應收 貸主營業(yè)務收入 貸銷項
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問之前開了2萬的發(fā)票,但只收到1萬的貨款,還有1萬未收到,這筆未收到的款項該怎么處理,掛壞賬嗎?
答: 你好,以后也收不到的嗎?沒有收到應該掛著應收賬款。
我司賣貨物100萬給客戶,給客戶開了100萬的發(fā)票,付款時因客戶達到了采購目標,給了10%的返點,客戶只需付90萬,請問如何入賬?10萬差額的發(fā)票能在以后開給客戶的發(fā)票中抵減嗎?
討論
收到貨,未付款,未收到發(fā)票,但是貨已經給客戶送樣品了,沒開票給客戶。分錄怎么做。要交稅嗎?
老師,有個合同客戶那邊還有余款未結清,之前匯款發(fā)票已開具,現在客戶想找第三方來支付余款,剩余的發(fā)票該怎么開
想問下我們2018年以前的項目,收到部分貨款(340萬)沒開票,現在客戶不給我們剩余的錢,我們也不想給他們開票了,賬面掛著應收貸方340萬,可以怎么做賬務處理
老師你好,上個月我們收到客戶一共30萬的款項,已全部做貨款記賬了,這個月說30萬里有2萬是稅點,剩下28萬是退回給客戶的,做賬的時候應該怎么做才對呢?
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
★ 4.97 解題: 199525 個
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小綿羊 追問
2024-07-11 10:56
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2024-07-11 10:57
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小綿羊 追問
2024-07-11 13:28
家權老師 解答
2024-07-11 14:24