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送心意

家權老師

職稱稅務師

2024-07-13 11:25

借;原材料
貸:應付賬款-暫估-供應商 不含稅

sanny 追問

2024-07-13 11:31

如果是采購施工材料,已收貨已支付,未到票 如何做賬?

家權老師 解答

2024-07-13 11:34

一樣的呀,先計入原材料,按流程領用

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相關問題討論
借;原材料 貸:應付賬款-暫估-供應商 不含稅
2024-07-13 11:25:04
您好,收到發再沖塹估,再做正數分錄
2024-07-13 11:42:03
你好,1.暫估入庫 借:原材料(暫估金額) 貸:應付賬款——暫估/無票(XX供應商)(暫估金額) (1)紅字沖回暫估入庫 借:原材料(原暫估金額,紅字) 貸:應付賬款——暫估/無票XX供應商(原暫估金額,紅字) (2)收到發票,做入庫處理 借:原材料(發票不含稅金額) 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)(稅額) 貸:應付賬款——XX供應商 (發票含稅金額 )
2022-03-13 22:18:15
借:材料采購 貸:應收票據
2023-09-23 14:53:25
你好; 借 預付賬款貸銀行存款; 收到材料 借原材料 -暫估入庫貸預付賬款
2022-04-11 15:03:38
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