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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2024-07-13 21:08

您好,對的,這個是沒錯的,對

激情的耳機 追問

2024-07-13 21:10

前期暫估入庫了,項目上零星材料拿發票來報銷,可以沖減之前暫估入庫的數嗎?

激情的耳機 追問

2024-07-13 21:11

如果可以沖減之前暫估入庫的分錄要用什么科目記賬呢?

小鎖老師 解答

2024-07-13 21:14

您好,這個是可以沖減的,到時候做這個反向就可以的

激情的耳機 追問

2024-07-13 22:11

分錄可以填寫出來參考一下不

激情的耳機 追問

2024-07-13 22:15

我之前暫估入庫的是用庫存商品科目,現在的分錄可以是,借:庫存商品貸其他應付款嗎?項目上采購零星材料的發票可以直接記入庫存商品嗎?

激情的耳機 追問

2024-07-13 22:17

然后再紅沖暫估入庫的數據,借庫存商品紅字貸應付賬款-暫估入庫紅字

小鎖老師 解答

2024-07-13 23:53

是這樣的,暫估后是借方庫存商品貸方其他應付款,然后沒有跨年的情況下,借方其他應付款,貸方庫存商品,這個就是紅沖的了

小鎖老師 解答

2024-07-13 23:53

你看這個分錄和你說的那個一樣

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相關問題討論
您好,對的,這個是沒錯的,對
2024-07-13 21:08:18
你好 把欠款還給老板??
2022-03-09 18:03:00
您好,這個是不可以的,不是一個業務啊
2022-11-07 21:37:02
你好,購買貨物的款項,是法人代表個人墊付了嗎?
2022-04-03 10:00:11
您好!是的。一般收到貨物是計入應付賬款。 不過如果有人幫忙代付了,計入其他應付也是可以的
2017-05-17 10:37:58
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