老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計(jì)科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


員工購買庫存商品來報(bào)銷,借:庫存商品 貸:其他應(yīng)付款 對嗎?
答: 您好,對的,這個(gè)是沒錯(cuò)的,對
公司10月份就把發(fā)票開出,當(dāng)時(shí)這個(gè)材料是老板自己買的,發(fā)票沒給我。我當(dāng)時(shí)就是借,庫存商品。貸,其他應(yīng)付款走賬了。12月老板把這個(gè)發(fā)票給我了,我怎么辦?把發(fā)票直接放到10月的憑證里面還是調(diào)整?怎么調(diào)?
答: 你好,學(xué)員,把發(fā)票直接放到10月的憑證里面,不需要調(diào)整的
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,公司其他應(yīng)付款-老板六千萬,買的都是庫存商品。有什么方法使資產(chǎn)總額降到五千萬以下呢?
答: 你好 把欠款還給老板??
您好老師 我們公司是21年12月成立的,之前就買了貨 買貨的票是2月份開來的 我可以入賬借:庫存商品 貸:其他應(yīng)付款…法人 嗎?之前有向法人的借款 我想入到一起
借:庫存商品 貸:其他應(yīng)付款 這筆分錄對嗎?應(yīng)該怎么理解。不是一般沒付錢應(yīng)該記入應(yīng)付賬款嗎?








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A 獨(dú)自L.Y(財(cái)稅) 追問
2022-01-29 00:32
王雁鳴老師 解答
2022-01-29 00:43