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booara
于2017-05-17 10:37 發布 ??3900次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-05-17 10:47
老師在問一下,意思是不是公司名義付的,老板私人付的就可以做其他應付款嗎?小規模得是增值稅做帳沒有進銷項,直接做成應交稅費-增值稅就行?
booara 追問
2017-05-17 10:50
嗯嗯好的謝謝老師
宋生老師 解答
2017-05-17 10:37
您好!是的。一般收到貨物是計入應付賬款。不過如果有人幫忙代付了,計入其他應付也是可以的
2017-05-17 10:48
您好!對的。相當于老板代付。對的。
2017-05-17 10:53
你好!不客氣。
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借:庫存商品 貸:其他應付款 這筆分錄對嗎?應該怎么理解。不是一般沒付錢應該記入應付賬款嗎?
答: 您好!是的。一般收到貨物是計入應付賬款。 不過如果有人幫忙代付了,計入其他應付也是可以的
員工購買庫存商品來報銷,借:庫存商品 貸:其他應付款 對嗎?
答: 您好,對的,這個是沒錯的,對
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
庫存商品金額很大,可以沖其他應付款,老板的借款嗎
答: 您好,這個是不可以的,不是一個業務啊
老板自己用私人的錢把貨款付了,回頭賬上會還他這筆貨款的錢,但是入賬的時候,變成借庫存,貸應付賬款,還老板錢是借其他應付款,貸銀存,但是這里面存在,借應付賬款,貸其他應付款,我查了應付和其他應付是不能對轉的,那有什么其他的解決方法嗎?
討論
法人代墊現金買貨款5萬,直接做借庫存商品貸:其他應付款——法人嗎
公司10月份就把發票開出,當時這個材料是老板自己買的,發票沒給我。我當時就是借,庫存商品。貸,其他應付款走賬了。12月老板把這個發票給我了,我怎么辦?把發票直接放到10月的憑證里面還是調整?怎么調?
公司貨已經收到,但是發票老板沒要,應該是要不來了,這個分錄如何做?借。庫存商品。貸。其他應付款~老板? 還是暫估入庫?
借,其他應付款3 辦公費用2 庫存商品1 貸銀行存款6是什么意思呢
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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booara 追問
2017-05-17 10:50
宋生老師 解答
2017-05-17 10:37
宋生老師 解答
2017-05-17 10:48
宋生老師 解答
2017-05-17 10:53