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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-05-08 10:19

你好,借;管理費用   貸;待攤費用  按6個月總金額/6

天天向上 追問

2018-05-08 10:25

現在不是沒有待攤費用了?

鄒老師 解答

2018-05-08 10:27

你好,雖然取消了這個科目,但是一次性支付6個月物業費,還是通過待攤費用核算最為合適的

天天向上 追問

2018-05-08 10:31

如果不用這個科目怎么處理的呀

鄒老師 解答

2018-05-08 10:36

你好,你可以計入預付賬款,取得發票按月攤銷

天天向上 追問

2018-05-08 10:58

取得發票時用不用將預付款調整至其他應付款再攤銷?

鄒老師 解答

2018-05-08 11:02

你好,不需要的,直接掛賬預付賬款,然后攤銷就沖銷預付賬款

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相關問題討論
你好,借;管理費用 貸;待攤費用 按6個月總金額/6
2018-05-08 10:19:44
這個是可以先入費用的
2022-04-12 21:43:38
同學你好 收到發票之后直接計入管理費用
2022-02-24 10:53:49
借預付賬款,貸管理費用,借管理費用,貸預付賬款。
2025-01-07 15:38:18
你好,你這個收到發票直接沖減預付就可以了。你有沒有抵扣的?沒有抵扣的話直接貼到預付賬款的這個憑證上去。
2025-01-07 15:52:47
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