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成為光
于2024-07-17 16:09 發布 ??555次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2024-07-17 16:10
有合同的就按合同申報,沒合同的按發票申報
成為光 追問
2024-07-17 16:13
企業購進的貨物,購買合同我方需要申報印花稅不?還是說就銷售才申報
家權老師 解答
2024-07-17 16:15
購買和銷售都得申報的
2024-07-17 16:16
就是說一般現在企業都是根據銷售情形才申報了的哈 購買我從來沒申報過
2024-07-17 16:17
也就是購銷合同都需要申報根據印花稅法的規定,等于說我們購買貨物申報了印花稅,供應商那邊也要申報哈
2024-07-17 16:18
是的,那個是雙向申報
2024-07-17 16:47
老師,我剛剛申報,為啥系統會提醒和銷項票的差額?讓我確認是否輸入值正確呢。。。
2024-07-17 16:50
確定數字正確就申報就行
好的老師,謝謝
2024-07-17 16:53
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老師,請問下印花稅計稅依據是按簽署合同日期來嗎?我單位一直按開具銷售發票時間來申報的印花稅符合規定不?沒有按合同金額申報,按每次開發票申報的
答: 有合同的就按合同申報,沒合同的按發票申報
印花稅的計稅依據是銷項發票和進項發票
答: 你好一般 這樣的 發你稅率表?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好!印花稅是含稅銷售額為計稅依據嗎?
答: ?印花稅是不含稅銷售額為計稅依據
老師?印花稅的計稅依據是不含稅的銷售收入?
討論
印花稅申報的計稅依據數據是填本月不含稅銷售額么?
老師 印花稅的計稅依據是不是含稅銷售額是嗎
你好,老師,印花稅申報的依據是發票,是銷售的還是進項的?
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
★ 4.97 解題: 199525 個
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成為光 追問
2024-07-17 16:13
家權老師 解答
2024-07-17 16:15
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2024-07-17 16:16
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家權老師 解答
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2024-07-17 16:47
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2024-07-17 16:50
成為光 追問
2024-07-17 16:50
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2024-07-17 16:53