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青春俠
于2024-07-23 09:25 發布 ??155次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2024-07-23 09:27
你好,發票金額沒有錯誤,只是對方沒有錢支付,這種情況不應當紅沖發票的
青春俠 追問
2024-07-23 09:38
老師,那應該怎么辦,收不到錢了
鄒老師 解答
你好,收不到錢了,就做壞賬處理
微信里點“發現”,掃一下
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當年收到的項目成本發票,由于進項發票太多,所以當年沒有做成本,可以明年再做么?
答: 同學,你好 最好做到取得發票的當年
老師好,貨物運輸部,這家公司主要賣的是河砂,貨物運輸部也開了銷項發票出去,銷項開的發票是河砂,需要開那些成本發票,河砂的進項沒有,只有附件能算貨物運輸部嗎
答: 你好!這種沒進項,你可以申請簡易征收的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
銷項發票還沒開進項發票已開進來,成本是銷項發票開出去在結算嗎?
答: 是的,成本對應銷售的貨物數量結轉
我們是做電力安裝工程項目,在2023年3月份給甲方開具了稅額9%發票48萬多,現在由于甲方沒有錢支付,按照實際施工的情況只結算出3萬塊錢,要求把之前的48發票沖紅,重新開具3萬多的發票。而且當時開具48萬發票時抵扣的相應進項發票和成本發票都需要沖紅處理。具體我應該怎么賬務處理呢?,
討論
老師,我公司欠供應商60萬貨款,導致供應商未開進項發票900萬給我公司,現在協商,我司欠供應商的60萬貨款折合成稅款60萬,抵消購進成本發票大概500萬左右,這樣操作合規嗎?在稅務上風險在哪里?
我們是做電力安裝工程項目,在2023年3月份給甲方開具了稅額9%發票48萬多,現在由于甲方沒有錢支付,按照實際施工的情況只結算出3萬塊錢,要求把之前的48發票沖紅,重新開具3萬多的發票。而且當時開具48萬發票時抵扣的相應進項發票和成本發票都需要沖紅處理。具體我應該怎么賬務處理呢?甲方同意可以通過沖紅發票來處理
進項發票認證,和出貨的成本成正比嗎?
在我實現銷售卻未取得進項發票,此時需要對該產品進行暫估處理。我就是一直有疑問,我們進銷存軟件哪里適用于暫估商品的呢?哪里又是用于沖銷暫估的呢?暫估時要錄入暫估同時發出產品的成本欄也要按照暫估的金額進行成本結轉,即我暫估的同時也在出庫正數發出了。那待到發票來時,我們軟件該怎么操作呢?還有,對于暫估金額與來票金額不一樣時該怎么處理呢?我是這么做的,不知道對不對。不對,請老師指出,并請老師幫我找解決的方法。我們企業正常經營了10年了,所以在本年4月初建賬時我的庫存就有暫估的,有幾十萬吧。我是分倉核算的,本倉核算正常商品,暫估倉核算暫估商品。本倉里正常操作就可以了,就是暫估,我有點搞不太明白。我在暫估倉錄入期初數據后。進票來了后我,怎樣沖銷暫估呢?暫估登記的界面數量不能用負數表示,快賬技術告訴我在出庫新增負數表示暫估沖銷,由于之前我已經暫估的正常出庫了,那我是不是還要對該沖銷的產品再出庫一次?不然我的這個產品就是零成本出庫了,對嗎?還有,我這樣分倉核算,怎樣才能顯示扣除暫估商品以后的實際產品數額呢?我這樣操作商品余額表顯示的是本倉與暫估倉的和了。
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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青春俠 追問
2024-07-23 09:38
鄒老師 解答
2024-07-23 09:38