老師請問下財務費用我在2025年多計提了,在匯算清 問
你好,肯定的需要納稅調(diào)增處理的 答
稅務注銷,資產(chǎn)負債表那些可以有期末余額?如應付賬 問
同學,你好 往來科目,都要清理掉 答
您好老師,請問銷售成本的單價是不是有如下4種計算 問
您好,是的做稅務登記的時候需要選擇一種填寫 答
樸老師,在線嗎?想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師,我是一般納稅人,13% 我這個月開了12萬的發(fā)票,我 問
您好,是的,如果收到的13%的進項不用交稅 答


老師好 建筑企業(yè),普票的稅額,是計入應交稅費-應交增值稅-??
答: 那個跟專票一樣的做賬
建筑業(yè),預繳增值稅分錄:1、預繳:借:應交稅費-預繳增值稅貸:銀行存款2、月未結(jié)轉(zhuǎn):借:應交稅稅-未交增值稅 貸:應交稅費-預繳增值稅3、結(jié)轉(zhuǎn)借:應交稅稅-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅稅-未交增值稅請問第3問是這樣做的嗎?
答: 交稅 借;應交稅費-預交增值稅? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款 本地申報時抵繳 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-預交增值稅? 抵減本地應交增值稅 ? ? ? ?銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,我們是建筑勞務分包公司,采用的是簡易計稅3%,開票時借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 月末 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交增值稅時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款這樣做分錄對嗎?
答: 同學你好,這樣的分錄是對沒錯的同學。








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優(yōu)雅的柚子 追問
2024-07-23 14:46
家權(quán)老師 解答
2024-07-23 14:48