老師,我們公司要做股轉(zhuǎn),凈資產(chǎn)很高,但是不是利潤積 問
資本公積沖減未分配利潤屬于所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 不會減少凈資產(chǎn)的 答
老師,如果增值稅需要確認(rèn)收入需所得稅上不需要確 問
計提增值稅 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 貸:合同負(fù)債 / 預(yù)收賬款 后續(xù)滿足所得稅收入條件時,再結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)營收 答
老師,請問鐵路電子客票報銷人拿來的有張差額退票, 問
同學(xué),你好 截圖發(fā)一下 答
老師好,一張票上有幾百樣?xùn)|西,那能開下嗎? 問
你好,這種情況應(yīng)該是可以開的下的 答
怎么更正報表啊,我們收到稅務(wù)局信息說報的一季度 問
需更正增值稅、一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表,兩表收入保持一致;電子稅務(wù)局申報更正模塊修改,賬上同步調(diào)賬 答


酒店費用如果是進項發(fā)票的話,分錄借方是管理費用差旅費,貸方是進項稅,還有一個是什么,,,,現(xiàn)金支付
答: 你好,具體是酒店的什么費用支出??
進項發(fā)票如果同事6月份拿過來報銷,但是支付時間是9月,那么進項做在6月好還是9月好還是隨便?如果做在6月分錄怎么寫是管理費用,進項到底應(yīng)該在報銷支付出去這個月做好還是進項不夠做進去好?
答: 費用是6月的 借:管理費用 ? ? ?應(yīng)交稅費-增值稅0-進項 貸:其他應(yīng)付款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師請問一下,進項票當(dāng)月已經(jīng)認(rèn)證了,轉(zhuǎn)出怎么轉(zhuǎn)出你,記的是管理費用,請問怎么做 這樣呢,老師[圖片]
答: 借管理費用貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。






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獨木不林 追問
2024-07-24 18:24
bamboo老師 解答
2024-07-24 18:25