老師好!20年收到的虛開發(fā)票,材料票、這個月補繳了增值稅、附加稅和滯納金。這個賬務(wù)要怎么處理呢?

????千與千尋????龍貓
于2024-09-23 10:01 發(fā)布 ??1005次瀏覽
- 送心意
堂堂老師
職稱: 中級會計師
2024-09-23 10:04
你好!收到虛開發(fā)票,應(yīng)沖銷原賬,補記正確成本費用。賬務(wù)處理如下:
1. 沖銷原成本/費用:借:原科目(如原材料),貸:庫存商品/銀行存款。
2. 記錄新成本/費用:借:新科目(如原材料),貸:銀行存款。
同時,補繳稅款和滯納金,需調(diào)整應(yīng)交稅費科目。具體操作需參照會計準則及稅法規(guī)定。
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你好!收到虛開發(fā)票,應(yīng)沖銷原賬,補記正確成本費用。賬務(wù)處理如下:
1. 沖銷原成本/費用:借:原科目(如原材料),貸:庫存商品/銀行存款。
2. 記錄新成本/費用:借:新科目(如原材料),貸:銀行存款。
同時,補繳稅款和滯納金,需調(diào)整應(yīng)交稅費科目。具體操作需參照會計準則及稅法規(guī)定。
2024-09-23 10:04:06
您好,不理解哪個選項呢
2023-10-07 13:50:06
你好,當時的分錄是怎么做的?
2022-04-13 12:28:40
借:費用? 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出,
補繳的附加稅及滯納金
借:稅金及附加 營業(yè)外支出 貸:銀行存款
補繳的所得稅及滯納金
借:所得稅費用 營業(yè)外支出 貸:銀行存款
2022-01-11 11:46:25
ABCD 四個選項都是正確的
2024-04-25 17:26:55
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2024-09-23 10:13
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2024-09-23 10:22
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2024-09-23 10:30
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2024-09-23 10:54
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