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遇上你
于2024-09-23 15:15 發布 ??370次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2024-09-23 15:16
你好你這個要做沖減,但是會涉及到以前年度的退稅和增值稅的更正申報。
遇上你 追問
我應怎樣做分錄
宋生老師 解答
2024-09-23 15:17
你好,你之前是怎么做的憑證?
2024-09-23 15:19
借:現金 貸,主營業務收入
2024-09-23 15:20
借:現金 貸,主營業務收入 銷項稅...
2024-09-23 15:21
你好,你先做紅字憑證,借,現金貸,以前年度損益調整,應交稅費,應交增值稅銷項稅額。然后再借現金貸其他應付款。
做了無票收入
2024-09-23 15:23
你好憑證仍然是這樣子做。
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老師你好,以前年度代收款入了主營收入怎么處理?
答: 你好你這個要做沖減,但是會涉及到以前年度的退稅和增值稅的更正申報。
以前年度借款不還入了營業外收入,現在要還怎么處理
答: 學員你好,不跨年調減營業外收入,跨年金額大通過以前年度損益調整
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
您好,麻煩問一下以前年度把其他應付款記入主營業務收入了怎么調整
答: 借銀行存款貸主營業務收入,當時做的是這個是嗎?
以前年度的營業外收入,現在要轉入其他營業收入怎么處理
討論
老師:發現以前年度的收入未入帳,怎么處理好呢
老師好 樓盤收入多結轉了 我這樣做對嗎 借 主營業務收入 貸 預收賬款 借 以前年度損益調整 貸 主營業務收入 借 利潤分配 -未分配利潤 貸 以前年度損益調整
老師您好,收到了預付貨款的發票了,沖減預付賬款。借: 庫存商品,貸: 預付賬款。實際產品已經賣了,借: ?貸: 暫估入庫。對不 19年的預付賬款,19年收到產品19年已經賣出了。21年才收到發票。這個怎么做賬呢 有老師回復說借以前年度損益調整-主營業務成本 貸庫存商品 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調整 ; 同時你要做 收入處理 ; 你之前銷售是 19年發生的 請問 收入怎么做處理呢
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.98 解題: 146594 個
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