咨詢下,公司支付了股東的報銷款(保險費發票,含車船 問
你好,有保險費發票就可以! 這個不算應納稅稅額 答
請教一下,員工23年入職,但是沒有簽訂合同,到25年的 問
您好,可以的,這個完全可以 告的 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學你好,我給你解答 答
資產折舊、攤銷及納稅調整明細表,匯算清繳時這張 問
您好,如果沒有數據的話,就不用填了 答
小企業會計準則,25年多結轉了7萬元成本,庫存少計7 問
同學,你好 那就是沖銷25年多結轉的成本,庫存補入賬 直接做到本年 答


小區物業管理公司,收物業管理費,借:應收賬款(本月應向業主收的物業管理費,包括已收和未收),貸:主營業務收入 應交稅費,收到銀行物業管理費的時候,借:銀行存款 貸:應收賬款 這樣對嗎?這里的主營業務收入都要申報納稅嗎
答: 主營業務收入都要申報納稅嗎 都要申報納稅
2月6日,收到POS刷卡至基本戶的1月-2月物業管理費20000元,3月-6月物業管理費40000元,電費11897.44元,水費6000元,發票已開。借:其他貨幣資金-POS刷卡 貸: 主營業務收入-物業管理費 (1-2月管理費) 18867.92 預收賬款-物業管理費 (3-6月管理費) 37735.85 應交稅費-xxxx 等等請問一下,1-2月管理費做主營業務收入,3-6月做預收賬款,都是已經開票了,但是后面什么時候3-6月的預收賬款做主營業務收入?
答: 3月份開始按月結預收賬款貸主營業務收入。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
記賬憑證本應是借:預收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費 但錯誤記成了借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費 并且已跨年度的項目該怎么更正
答: 對于這種跨年度的記賬錯誤更正,您可以通過以下步驟進行處理: 1.編制更正憑證借:預收賬款貸:應收賬款 2.在摘要中注明“更正[具體年份]第[憑證號]憑證錯誤,將應收賬款調整為預收賬款”。 這樣處理可以糾正之前的錯誤記賬,使賬務記錄準確反映業務實際情況。 例如,如果錯誤發生在 2023 年 12 月的第 50 號憑證,那么在 2024 年進行更正時,摘要可以寫為“更正 2023 年 12 月第 50 號憑證錯誤,將應收賬款調整為預收賬款”。









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郭老師 解答
2024-09-25 08:55