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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-10-11 13:53

你好,借,營業外支出,捐贈支出。貸,主營業務收入,應交稅費,應交增值稅。

迷人的菠蘿 追問

2024-10-11 15:11

那我之前開的0稅率發票要紅沖重新開帶稅率的發票么

迷人的菠蘿 追問

2024-10-11 15:11

涉及到的原應收賬款全部轉為營業外收入么

迷人的菠蘿 追問

2024-10-11 15:12

營業外支出,打錯了

宋生老師 解答

2024-10-11 15:12

你好,是的,你這個建議重開。
這一部分就是就營業外支出。

迷人的菠蘿 追問

2024-10-11 15:36

那我做完賬務處理后,稅務局是不是要做什么出口轉內銷的操作?退稅額是可以抵扣進項的吧

宋生老師 解答

2024-10-11 15:38

你好,你這個內銷,是可以抵扣的。

迷人的菠蘿 追問

2024-10-11 16:01

那出口轉內銷需要操作么

宋生老師 解答

2024-10-11 16:03

你好,你說操作是操作什么?

迷人的菠蘿 追問

2024-10-11 16:19

是否操作出口轉內銷證明

宋生老師 解答

2024-10-11 16:29

你好,這個不用的了

迷人的菠蘿 追問

2024-10-11 16:58

好的,謝謝

宋生老師 解答

2024-10-11 17:00

你好,不用客氣的了。

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你好,借,營業外支出,捐贈支出。貸,主營業務收入,應交稅費,應交增值稅。
2024-10-11 13:53:23
你好, :1、進口貨物進口時需要繳納增值稅,那在銷售時還需不需要繳納增值稅或者說是用其他的稅來代替增值稅?——銷售時需要交增值稅 2、進口貨物在進口時繳納了增值稅,在銷售時還需要另外繳納增值稅的話,那進口時繳納的增值稅能不能拿來抵扣銷售時的部分增值稅?——可以,進口的增值稅是做為進項稅額來抵減銷售時的銷項稅額
2020-03-08 15:29:43
借:應交稅費-增值稅-進項 貸:銀行存款
2023-12-13 15:46:27
您好, 沒錯的 就是這么做的
2023-07-06 12:20:15
學員朋友您好, :借:庫存商品(包含關稅)借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款,
2023-08-07 21:32:23
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