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送心意

家權老師

職稱稅務師

2024-10-14 11:22

根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

虛心的指甲油 追問

2024-10-14 13:42

老師,我看了下之前的賬務,好像以前月末都沒有計算過增值稅,都是次月繳納的時候直接扣除,抵扣的也只是在稅務平臺上做了抵扣,財務軟件里面沒有體現

家權老師 解答

2024-10-14 14:14

說明他是別的高手老師教的,你按會計制度正常做賬就是了哈

虛心的指甲油 追問

2024-10-14 14:20

老師,那之前的不需要處理么

家權老師 解答

2024-10-14 14:21

是的,之前的不用管他的只要他正確申報了增值稅

虛心的指甲油 追問

2024-10-14 14:32

好的,謝謝老師

家權老師 解答

2024-10-14 14:34

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

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根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-10-14 11:22:41
勾選平臺做勾選不抵扣處理。不做賬
2022-02-22 17:01:22
您好,錢是否已經支付了?當時是怎么入賬的?
2022-02-22 17:04:33
是的,需要做賬務處理。進項稅額抵扣銷項是指公司在支付貨物或服務后可以把納稅繳款的應稅貨物和服務的進項稅額累計抵扣已經征收的銷項稅額。一般來說,需要做賬務處理的有以下幾步:首先,根據公司采購的貨物或服務的數量和價格,計算出公司的應稅進項金額;其次,計算出公司已經征收的銷項稅額;然后,根據公司的實際繳稅情況,累計抵扣已經征收的銷項稅款;最后,記錄累計抵扣的金額,完成賬務處理。
2023-03-15 11:29:42
你好 做賬記待認證進項科目??
2022-01-19 15:56:48
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