

我是購買方發票已抵扣,開了 紅字信息表,銷售方也開了紅字發票 進項稅額需轉出,是不是填在表2, 20行 紅字專用發票信息表注明的進項稅額 ?
答: 你好 是的 是這樣填寫的?
情況是我公司購買的東西8月開票對銷售方開錯了,我方未認證,9月對方開了紅字發票又重新開具了正確的發票,但是現在我申報稅款申報的時候紅字專用發票信息表注明的進項稅額有數字,就是紅字發票的稅額,沒認證應該不用轉出啊,這怎么處理
答: 您好,沒有認證的增值稅發票,不需要做進項稅額轉出,我們是不是勾選過了呢,查一下
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
當月開了紅字發票信息表,對方次月開的紅字發票。我當月做了進項稅額轉出,申報時,提示紅字發票進項稅額轉出額與信息表數據不符。這個怎么處理??
答: 你好 不應該的 就應該當月轉出 8月份開信息表 這個月申報轉出
我公司是購買方,已經認證的專票,現在有申請紅字發票信息表了,我這邊的賬務處理是紅字沖進項稅額,還是貸方計入進項稅額轉出呢都跨年了,是不是應該貸方計入進項稅額轉出呀
在2016年12月份開出紅字發票信息表,2017年1月份報稅時,做了進項稅額轉出,但對方未給我家開紅字發票.在報完稅后把紅字發票信息表作廢了.轉出去的進項稅額怎么處理?









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2024-10-14 23:19
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2024-10-15 03:08