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這一世的回眸????
于2024-10-18 09:58 發布 ??35216次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2024-10-18 10:05
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老師你好,我是購買方2年前的進項發票需要紅沖,發票已經認證,我現在開具紅字信息表以后,進項稅額會直接紅沖我的留底稅額嗎?
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收到的進項發票,暫時留底稅額有很多,不想認證,可以先入賬嗎?如果今年的進賬沒有認證也沒有入賬,明年還能入賬?
答: 發票不要跨年,你可以先入賬不認證,做應交稅費待認證進項稅額就可以
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我之前每個月飛機票計算抵扣的進項稅額有2180元,那我這個月進項不夠,這個上期留底稅額可以用來抵扣本期的銷項嗎
答: 可以的,可以這么做的。
本期一般計稅稅額金額1000元,簡易計稅稅額50元,一般計稅進項稅額2000元。我們可以加計抵扣5%,那怎么算留底稅額,和加計留底稅額
討論
老師, 在2021年12月的申報表上有10萬的進項稅額留抵。 這個留底稅額在1月的賬里,是留在哪個科目里的?進項稅期初?
本月進項稅大于銷項稅,變為留底稅額,本月賬務如何做
老師您好!本月有紅沖之前的發票,有留底稅額可以抵扣本月的銷項稅,我需要在電子稅務局操作什么才能將這個紅沖后的留底進項稅抵扣本月銷項稅額?還是做紅沖發票后,系統會自帶紅沖后的留底進項稅額呢?老師我第一次操作,麻煩老師高詳細解答哈!并且本月的銷項稅小于留底稅額,也就是說本月無需交稅,請問本月還需要做計提稅額的分錄嗎?
我三月份申報有個留底稅額,四月份沒有進項和銷項發票,五月份申報進項加留底大于銷項稅額怎么申報
暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
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