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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2024-10-22 18:54

您好,把錯的做負數(shù)分錄,再做正數(shù)分錄

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相關(guān)問題討論
您好,把上月錯的分錄紅沖,再做正確科目正確金額就可以了呀,這是最簡單的調(diào)整方法,沒有之一
2024-10-22 18:43:48
您好,把錯的做負數(shù)分錄,再做正數(shù)分錄
2024-10-22 18:54:37
借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù) 這個是紅沖上個月的 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品這個是正確的
2024-10-22 18:47:35
好,查一下什么原因,你是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,還是少做了入庫?
2023-10-10 10:55:55
您好 在暫估入庫時,借 庫存商品的金額是含稅的 按照對方開發(fā)票的價稅合計金額填寫入賬
2024-03-08 10:10:58
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