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送心意

樸老師

職稱會計師

2024-10-24 11:08

不可以直接將其他應收款 - 往來款的借方余額調整到其他應付款 - 往來款貸方余額。
資產負債表中資產總額為負數是不正常的情況,需要仔細分析原因并進行正確的處理,而不是簡單地進行科目調整。如果其他應收款和其他應付款都掛了同一單位的往來,應先查明形成這種情況的原因。
可能的原因有:記賬錯誤、未及時進行賬務清理、存在多筆復雜的業務往來未正確核算等。
如果是記賬錯誤,應查找錯誤憑證并進行更正;如果是未及時清理的往來款項,應與對方單位核對賬目,確認債權債務關系后,根據實際情況進行正確的賬務處理,如收回款項、支付款項或進行債務重組等

秋水仙堿 追問

2024-10-24 11:10

我查之前的賬,發現同一家單位有些往來掛其他應收款,有些掛其他應付款,我也不知道為什么要兩邊掛賬

樸老師 解答

2024-10-24 11:13

你沖減了一個往來科目

然后用一個科目就惡意

秋水仙堿 追問

2024-10-24 11:16

我就是只把同一個單位的其他應收款金額轉到其他應付款金額,這樣可以么?

樸老師 解答

2024-10-24 11:17

同學你好
這個可以的

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你好,最好是按照第2種,按照明細來。
2024-07-12 16:32:30
1.其他應收款=其他應收款明細賬借方余額%2B其他應付款明細賬借方余額這個選項顯然是不正確的。因為其他應收款僅僅與其他應收款明細賬的借方余額有關,它并不涉及其他應付款明細賬的借方余額。其他應付款明細賬的借方余額實際上反映的是其他應付款的減少或預付,這與其他應收款是兩個不同的概念。 2.其他應收款=上月資產負債表的金額%2B本月的發生額這個選項雖然考慮到了時間因素,但它僅僅是一個大致的估計方法,并不能準確地反映其他應收款的期末余額。因為其他應收款的期末余額不僅僅取決于上月的余額和本月的發生額,還可能受到其他因素的影響,比如收款、沖銷、調整等。
2024-03-15 09:38:05
對的,是的,是這么做的。資產負債表是期末余額。
2024-03-15 09:24:16
好,賬務處理不用修改的,你只需要重分類就行。
2023-04-18 17:31:14
學員你好,電子稅務局填制財報,應該填到其他應收款1000
2023-01-09 16:52:05
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