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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2024-11-18 11:27

你好這個你是正常開發(fā)票嗎?
你取得收入,借,應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
支付成本,借,主營業(yè)務(wù)成本貸,應(yīng)付賬款或者應(yīng)付職工薪酬。

吳曉敏 追問

2024-11-18 11:33

我們給客戶派員工,客戶給我們打款100萬,我們給客戶開票100萬,然后我們通過平臺給員工發(fā)工資90萬。這樣我們賬務(wù)和稅務(wù)方面怎么處理呢

宋生老師 解答

2024-11-18 11:36

你好,這個你可以全額開發(fā)票,也可以差額開票。
建議你看一下學(xué)堂的勞務(wù)派遣公司的課程。

吳曉敏 追問

2024-11-18 11:36

人力資源和勞務(wù)派遣是一樣的嗎

宋生老師 解答

2024-11-18 11:37

你好是的,這個是類似的。

吳曉敏 追問

2024-11-18 12:15

其實這個也不是我們的員工,我們也是從平臺調(diào)過來的,沒有給報個稅買社保。客戶給我們100萬(90萬工資,10萬服務(wù)費)。我們再給供應(yīng)商95萬(90萬工資,5萬服務(wù)費)。我們給客戶開票100萬,供應(yīng)商給我們開票95萬。這個要怎么做賬呀

宋生老師 解答

2024-11-18 13:20

你好,這個你把95萬做成本,100萬做收入就可以了。

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你好這個你是正常開發(fā)票嗎? 你取得收入,借,應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。 支付成本,借,主營業(yè)務(wù)成本貸,應(yīng)付賬款或者應(yīng)付職工薪酬。
2024-11-18 11:27:32
你好!對于收到的“人力資源服務(wù)費”發(fā)票,可以這樣入賬:借方錄入“管理費用”或者“勞務(wù)費”,貸方則對應(yīng)“應(yīng)付賬款”或“銀行存款”,具體取決于支付方式。這樣做可以確保費用和支付的準(zhǔn)確反映。
2024-11-04 15:27:37
那個計入你們的主營業(yè)務(wù)成本
2024-12-30 17:26:45
您好,其實不是我們成本高于收入,是老板要求這樣做,這個要跟老板溝通的,毛利倒掛,查賬風(fēng)險非常大,沒有查賬不補稅的,到時新舊賬一起算,補稅交滯納金。咱跟老板說這么多成本費用,沒有什么利潤,按實際做賬沒有稅務(wù)風(fēng)險,也不用交稅的
2025-01-04 11:10:42
你好,差額交稅的嗎?
2023-07-10 10:56:43
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