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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2024-11-18 14:16

同學,你好

借:應(yīng)收賬款   
貸:應(yīng)付賬款

美琴 追問

2024-11-18 14:23

應(yīng)收是貸方紅字,應(yīng)付是貸方藍字嗎?

小菲老師 解答

2024-11-18 14:23

同學,你好

都是藍字

美琴 追問

2024-11-18 16:10

老師,一級科目在什么樣的準則下用應(yīng)付工資?

小菲老師 解答

2024-11-18 16:11

同學,你好

應(yīng)付工資是執(zhí)行新準則以前用的科目,應(yīng)付職工薪酬是執(zhí)行新準則后用的科目

美琴 追問

2024-11-18 16:37

現(xiàn)在仍然可以用嗎?支付補償金的會計分錄是?

小菲老師 解答

2024-11-18 16:41

同學,你好
可以
借:管理費用-補償金
貸:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
同學,你好 借:應(yīng)收賬款? ? 貸:應(yīng)付賬款
2024-11-18 14:16:39
這是會計科目重分類問題,對于資產(chǎn)負債表中的應(yīng)收賬款,應(yīng)填列的數(shù)據(jù)是:應(yīng)收賬款明細科目中的借方余額的全部屬于應(yīng)收賬款的范圍,預收賬款明細科目的借方余額部分也是屬于應(yīng)收賬款填列的范圍,上述兩項數(shù)據(jù)加總后,再減去根據(jù)應(yīng)收賬款計提的壞賬準備數(shù)據(jù),最終數(shù)據(jù)是資產(chǎn)負債表中填的應(yīng)收賬款的金額。 其他問題類似
2017-05-24 20:49:56
你好, 這個正常調(diào)整是沒有影響的
2023-09-18 12:25:06
應(yīng)您好 收賬款減值損失計入信用減值損失科目。分錄是: 借:信用減值損失, 貸:壞賬準備。
2021-11-05 09:02:18
可以的,可以這么做的。
2024-06-05 15:11:24
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