老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學,你好 不需要的 答
老師,報關單上的運費與實際的運費發票不一致,那FOB 問
按實際發生的 多支付的銷售費用 少支付的營業外收入 答
公司拆遷重建,需要重新征地,摘牌,然后重新建設,沒有 問
1. 舊廠拆遷:資產轉入清理,補償款計入專項應付款,涉稅可遞延計稅 2. 征地摘牌:出讓金、契稅計入無形資產,據實繳納印花稅 3. 合作建房:優先新設項目公司出資持股核算,聯建模式涉稅偏高 4. 施工建設:開支記入在建工程,竣工后結轉固定資產 5. 對應可學習政策性搬遷、資產重建、合作建房實操課程 答
小規模納稅人企業現在企業所得稅是繳納多少個點 問
您好,現在企稅是按5%來交的 答
請教一下,外賬會計設置報表的時候把待認證進項稅 問
您好,是對的,根據財會〔2016〕22號文及《企業會計準則》,待認證進項稅額作為應交稅費的二級科目,其借方余額需根據抵扣期限判斷列報位置。若企業預計在一年內完成認證并抵扣,則應歸入其他流動資產;若超過一年,則需調整至其他非流動資產 答


老師好,為什么其他應收款-代扣代繳社會保險費的科目里會有很多余額,這個數字是不是應該和我每個月交的社保費一致呀?
答: 同學你好 是借方還是貸方呢?交完之后還有余額嗎
老師好,這個代扣職工個人應繳納的住房公積金25萬元,代扣職工個人應繳納的社會保險費30萬元---1、這句話是應該由企業繳納的嗎?到時候不需要扣回員工的,對嗎?因為是其他應付款如果用到其他應收款就是扣回員工的,對嗎?是這個意思嗎?2、因為如果是員工繳納的,那后續的分錄是不是應該加上,是這樣的嗎?借:其他應付款——社會保險費 30 ——住房公積金 25貸:其他應收款-某員工A-某員工B-某員工C
答: 公司代員工繳納社保和公積金,個人承擔的部分,是發放工資的時候,從員工工資里面扣除下來的,然后由單位繳納
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
繳納社保時,2018年社保其他應收借方沒有做賬,只做了貸方,2019只有貸方有金額,借方沒有金額,現在怎么沖減啊,可以借:其他應收款-個人承擔的部分,貸:管理費用-社會保險費,這樣可以做嗎?
答: 您好 請問您繳納的時候分錄怎么寫的









粵公網安備 44030502000945號



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2024-12-02 16:39
樸老師 解答
2024-12-02 16:40
樸老師 解答
2024-12-02 16:41
魁梧的小松鼠 追問
2024-12-02 16:47
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2024-12-02 16:48
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2024-12-02 16:50
樸老師 解答
2024-12-02 16:51