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送心意

家權老師

職稱稅務師

2024-12-12 10:21

根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

小鹿bita 追問

2024-12-12 10:28

有留抵,我想做應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 為負數(shù) ,這樣方便統(tǒng)計,可以嗎?

家權老師 解答

2024-12-12 10:29

不需要那么復雜,您的目的是正確申報了增值稅就行

小鹿bita 追問

2024-12-12 10:36

好的,謝謝老師

家權老師 解答

2024-12-12 10:37

不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

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相關問題討論
您好,對的,是這樣做的,然后你收到的話,借方銀行存款,沖減這個未交增值稅
2024-08-06 17:54:07
稅金時,通過“應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅”科目將差額轉出,并計入“應交稅費_未交增值稅”科目,以準確反映未交的增值稅金額。這樣的處理方式符合會計準則和稅法規(guī)定。
2024-03-14 15:11:43
你直接這么做賬的話,也可以。
2022-04-08 16:39:10
你好!可以這樣做,但是沒有要求這樣做
2022-05-06 17:08:18
轉出未交增值稅里面
2024-04-15 00:05:00
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