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送心意

樸老師

職稱會計師

2024-12-29 20:28

一、沖銷原錯誤分錄
借:其他應付款 - 法人(原對應貸方科目) 200,000
貸:銀行存款 - 東莞銀行 200,000
二、重新正確入賬
借:其他應收款 - 法人 200,000
貸:其他應付款 - 社保 200,000
2. 法人繳納社保后:
借:其他應付款 - 社保 200,000
貸:其他應收款 - 法人 200,000
借:管理費用 - 社保費 200,000
貸:銀行存款 - 農行(法人私人賬戶) 200,000

沉默的彩虹 追問

2024-12-29 20:30

請問還需要調整年度損益之類的嗎?或者結轉?

樸老師 解答

2024-12-29 20:32

這個不涉及損益,不需要的

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相關問題討論
一、沖銷原錯誤分錄 借:其他應付款 - 法人(原對應貸方科目) 200,000 貸:銀行存款 - 東莞銀行 200,000 二、重新正確入賬 借:其他應收款 - 法人 200,000 貸:其他應付款 - 社保 200,000 2.?法人繳納社保后: 借:其他應付款 - 社保 200,000 貸:其他應收款 - 法人 200,000 借:管理費用 - 社保費 200,000 貸:銀行存款 - 農行(法人私人賬戶) 200,000
2024-12-29 20:28:18
你好代扣個人社保,可以做在其他應收款科目下,也可以做在其他應付款科目下,借方表示單位為個人代付而沒有向個人收回或者少扣個人的余額,貸方表示已經收回而單位還沒有向地稅繳納或者向職工多扣的部分,
2018-04-02 12:33:30
你好,需要啊。這個錢是公司的啊 借:其他應收款---老板 貸:主營業務收入等%2B增值稅
2021-10-19 07:15:52
您好!你這私人賬戶,在公司賬上是不是當現金使用的
2017-11-04 16:25:16
您好,是按照形成單位的準則是吧
2023-09-13 16:45:42
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