

借 管理費(fèi)用 306800 其他應(yīng)收款 1200 貸 應(yīng)付職工薪酬 306800 營(yíng)業(yè)外收入 1200 沖掉 借 應(yīng)付職工薪酬 1200 貸 其他應(yīng)收款 1200 支付 借 應(yīng)付職工薪酬 306800 貸 銀存 這樣看總覺(jué)得哪里有問(wèn)題應(yīng)付職工薪酬借方最后不就多了1200元嗎?我該怎么解決呢?
答: 您好 您對(duì)應(yīng)的1200是營(yíng)業(yè)外收入 不是應(yīng)付職工薪酬 沖掉的話 也應(yīng)該沖營(yíng)業(yè)外收入
老師 你好 ,公司注銷時(shí) 應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)付款 要變0, 除了營(yíng)業(yè)外收入,還有什么辦法 平等
答: 工資發(fā)放嗎?不發(fā)放的話,紅沖計(jì)提的借應(yīng)付職工薪酬工資借管理費(fèi)用工資負(fù)數(shù)。 其他應(yīng)付款不需要支付的,借其應(yīng)付款貸營(yíng)業(yè)外收入。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 公司繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬~社保 (公司部分) 營(yíng)業(yè)外支出-個(gè)人社保 貸:銀行存款發(fā)放工資時(shí)候:借:應(yīng)付-工資 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 銀行存款 可以不 月末還要計(jì)提工資 計(jì)提時(shí)候 本來(lái)公司要支付員工工資3000元 工資就要直接計(jì)提3000咯 不需要單獨(dú)扣除社保部分哇
答: 不行,這個(gè)個(gè)人社保還扣個(gè)稅,不能做營(yíng)業(yè)外支出按下面這個(gè)做







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艾山江 追問(wèn)
2024-12-31 16:10
郭老師 解答
2024-12-31 16:20