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【導讀】: 什么是留抵稅呢,其實可以簡單的理解為當進項大于銷項就會產生留抵稅金,而且可以一直延后納稅期結轉沒有時間限制,接下來會計學堂小編就來詳細的介紹一下關于有留抵稅額如何計提附加稅的相關知識,具體內容請仔細閱讀下文內容.

有留抵稅額如何計提附加稅

增值稅附加稅月末根據當月應交增值稅計提:

借:主營業務稅金及附加

貸:應交稅金-城建稅

貸:其他應交款-教育費附加

次月收到銀行代扣的稅單時做 :

借:應交稅金-城建稅

借:其他應交款-教育費附加

貸:銀行存款

有留抵稅額如何計提附加稅

年初有留抵稅額怎么結轉?

1、期末應交增值稅科目借方余額則增值稅期末有留抵,此金額不需要編制會計分錄.

2、期末應交增值稅科目貸方余額則公司本月需要交納增值稅并且需要編制會計分錄

借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅

貸: 應交稅費-未交增值稅

3、下月初交納增值稅時分錄借:應交稅費-未交增值稅

貸:銀行存款.應交稅費-未交增值稅科目借方累計核算的本年交納的增值稅金額,貸方累計金額核算的是本年應交增值稅金額,期末余額核算的尚未繳納的增值稅金額.

擴展資料:

增值稅附加稅的計提標準

1、增值稅附加稅分外資企業和內資企業,外資企業是不用交附加稅的,內資企業得交. 從2010年12月起,外資企業也需要繳納附加稅

2)內資企業的增值稅要交附加稅,附加稅就是市區按增值稅的百分之七計算城建稅(縣鎮按百分之五計算城建稅);按百分之三計算教育費附加;按照百分之二計算地方教育費附加.

3)一般納稅人,增值稅是銷項稅減去進項稅的差額,銷項稅按照13%交稅.小規模企業,按照3%交增值稅.

以上就是會計學堂小編為大家整理的關于有留抵稅額如何計提附加稅的全部內容了,有留抵稅額在進行附加稅計提時,應該計入其他應交款中,具體的會計分錄小編已經整理在上文了,如果大家還有不明白的地方,可以在線咨詢我們疑問解答老師哦!

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齊紅 | 官方答疑老師

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