應征增值稅不含稅銷售額怎么填個體

2019-10-24 14:15 來源:網友分享
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在會計中=的學習中,對于各項表格的填列是需要做到熟練掌握的.表格填列首先要將數額計算出來再進行填寫.這就涉及到各種銷售額或稅費的計算填寫.那么應征增值稅不含稅銷售額怎么填個體呢?對于這個問題,下面的文章中會計學堂整理出了具體的填列步驟.

應征增值稅不含稅銷售額怎么填個體

(一)"稅款所屬期"是指納稅人申報的增值稅應納稅額的所屬時間,應填寫具體的起止年、月、日.

(二)"納稅人識別號"欄,填寫納稅人的稅務登記證號碼.

(三)"納稅人名稱"欄,填寫納稅人單位名稱全稱.

(四)第1欄"應征增值稅不含稅銷售額":填寫應稅貨物及勞務、應稅服務的不含稅銷售額,不包括銷售所使用過的應稅固定資產和銷售舊貨的不含稅銷售額、免稅銷售額、出口免稅銷售額、查補銷售額.

應稅服務有扣除項目的納稅人,本欄填寫扣除后的不含稅銷售額,與當期《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)附列資料》第8欄數據一致.

(五)第2欄"稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額":填寫稅務機關代開的增值稅專用發票銷售額合計.

(六)第3欄"稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額":填寫稅控器具開具的應稅貨物及勞務、應稅服務的普通發票注明的金額換算的不含稅銷售額.

(七)第4欄"銷售使用過的應稅固定資產不含稅銷售額":填寫銷售自己使用過的應稅固定資產和銷售舊貨的不含稅銷售額,銷售額=含稅銷售額/(1+3%).

(八)第5欄"稅控器具開具的普通發票不含稅銷售額":填寫稅控器具開具的銷售自己使用過的應稅固定資產和銷售舊貨的普通發票金額換算的不含稅銷售額.

(九)第6欄"免稅銷售額":填寫銷售免征增值稅的應稅貨物及勞務、應稅服務的銷售額,不包括出口免稅銷售額.

應征增值稅不含稅銷售額怎么填個體

什么是年應征增值稅銷售額?

年應征增值稅銷售額指納稅人在連續不超過12個月的經營期內累計應征增值稅銷售額,包括免稅銷售額.

根據《增值稅一般納稅人資格認定管理辦法》:

第三條 增值稅納稅人(以下簡稱納稅人),年應稅銷售額超過財政部、國家稅務總局規定的小規模納稅人標準的,除本辦法第五條規定外,應當向主管稅務機關申請一般納稅人資格認定.

本辦法所稱年應稅銷售額,是指納稅人在連續不超過12個月的經營期內累計應征增值稅銷售額,包括免稅銷售額.

年應征增值稅銷售額和年應銳銷售額是同一個概念,年應銳銷售額50萬以下為小規模納稅人,這個50萬是增值的部分,這算是一般納稅人.

上述文章針對應征增值稅不含稅銷售額怎么填個體的問題將具體的填列步驟整理出來了.大家可以根據文章的內容進行填寫.文章還對應征增值稅銷售額相關的知識進行了說明,希望本文的內容會對你有所幫助.

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