暫估入庫的成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么處理?

2017-09-26 16:52 來源:網(wǎng)友分享
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暫估入庫的成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么處理?

答:購入商品一批(暫估入庫)

借:庫存商品

貸:銀行存款

1、一般暫估入庫,要在下月做沖回帳務處理,待發(fā)票到后,再作帳務處理。

2、如果暫估入庫的商品已經(jīng)銷售,先按暫估價結(jié)轉(zhuǎn)成本。待發(fā)票到后,再作相關(guān)的帳務調(diào)整。

(1)如果暫估價與發(fā)票價一致,不作帳務處理。

(2)如果暫估價大于發(fā)票價,可以將差額做沖銷成本帳務處理。

(3)如果暫估價小于發(fā)票價,可以將差額做補充登記成本帳務處理。

(4)暫估價與發(fā)票價不一致,還可以將以前的結(jié)轉(zhuǎn)成本做紅字沖銷,然后,按發(fā)票價結(jié)轉(zhuǎn)成本。

暫估入庫的材料能否結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

:如暫估的商品銷售出去了,就要結(jié)轉(zhuǎn)成本的。

以上就是小編為大家整理的關(guān)于暫估入庫的成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么處理的相關(guān)內(nèi)容,就上文內(nèi)容大家是否明白了?若對此還有疑問請咨詢會計學堂的答疑老師或者進入會計學堂官網(wǎng)問答模塊提問,更多相關(guān)資訊內(nèi)容快來圍觀會計學堂吧。

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