增值稅年末留底結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?

2017-10-10 10:51 來源:網(wǎng)友分享
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增值稅年末留底結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?年末要不要留底,留底的轉(zhuǎn)結(jié)分錄怎么寫?最近很多人問小編這個問題,下面會計學(xué)堂小編統(tǒng)一在下文回復(fù)大家,歡迎閱讀!

增值稅年末留底結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?

問:年末是否要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,年末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄如何做?

答:"應(yīng)交增值稅"科目,每月的明細(xì)科目借貸方余額可不結(jié)平,但在年底必須要結(jié)平各明細(xì)科目.

結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))

結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:

借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))

貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅

根據(jù)"應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅"科目差值,轉(zhuǎn)入"應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅"科目借或貸.若"應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅"科目借方有余額為有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅;若貸方有余額,則為應(yīng)交的稅費(fèi).在下月繳納時:

借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅

增值稅年末留底結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?

增值稅留抵的進(jìn)項(xiàng)稅分錄怎么做?

1.購進(jìn)商品時

借:庫存商品

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

貸:銀行存款

2.如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

下月交上月增值稅(如有):

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(等)

貸:銀行存款

增值稅年末留底結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?增值稅留抵的進(jìn)項(xiàng)稅分錄怎么做?會計學(xué)堂小編就先介紹到這,更多內(nèi)容敬請關(guān)注會計學(xué)堂的更新!

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