出口退稅中的退稅部分算利潤嗎?

2018-01-13 16:16 來源:網友分享
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最近很多朋友在問小編出口退稅中的退稅部分算利潤嗎?會計學堂小編在這里統一回復大家出口退稅不屬于企業利潤是不計入利潤表的,詳細內容請看下文介紹!

出口退稅中的退稅部分算利潤嗎?

出口退稅怎么計算?

1、當出口貨物的征稅率與退稅率一致時

應退稅額=購進貨物的進項金額*出口退稅率=出口貨物的進項稅額

2、當出口貨物的征稅率與退稅率不一致時

應退稅額=購進貨物的進項金額*出口退稅率=出口貨物的進項稅額-出口貨物不與退稅的稅額.

出口退稅(增值稅),退的是企業前面環節支付的進項稅額,因此不計入利潤表,不屬于企業利潤.

會計處理為:

借:其他應收款

貸:應交稅費--應交增值稅(出口退稅)

由于不計入利潤表,收到該筆退稅時雖然影響現金流,但不會影響企業利潤,也就不影響每股資產.

出口退稅財務處理舉例:

[例] 某外貿公司2007年1月從某日用化妝品公司購進出口用化妝品1000箱,取得的增值稅專用發票注明的價款為500萬元,進項稅額為85萬元,貸款已用銀行存款支付.當月該批商品已全部出口,售價為每箱800美元(當日匯率為1美元=8元人民幣),申請退稅的單證齊全.該化妝品的價款中已含消費稅額150萬元,增值稅退稅率為13%.

應退增值稅稅額=5000 000X13%=650000(元)

轉出不退稅增值稅額:850000-650000=200000(元)

應退消費稅稅額:1500 000(元)

出口退稅中的退稅部分算利潤嗎?

按上例做會計分錄如下.

購進貨物尚未入庫:

借:在途物資 5000000

應交稅費一應交增值稅(進項稅額) 850000

貸:銀行存款 5850 000

貨物入庫時:

借:庫存商品-庫存出口商品 5000000

貸:在途物資 5000000

出口報關銷售時:

借:應收賬款 (USD800000x 8)

6400000

貸:主營業務收入-自營出口銷售收入 6400000

結轉商品銷售成本:

借:主營業務成本-自營出口銷售成本 5000000

貸:庫存商品 5000000

進項稅額轉出.

借:主營業務成本-自營出口銷售成本 200000

貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 200000

計算出應收增值稅退稅款:

借:其他應收款-應收出口退稅 650000

貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅) 650000

收到增值稅退稅款時:

借:銀行存款 650000

貸:其他應收款-應收出口退稅 650000

計算出應收消費稅退稅款:

借:其他應收款-應收出口退稅 1500000

貸:主營業務成本 1500000

收到消費稅退稅款時:

借:銀行存款 1500000

貸:其他應收款-應收出口退稅 1500000

出口應退增值稅,在會計核算亡應通過"其他應收款科目下沒應收出口退稅(增值稅)"明細科目,并在"應交稅金-應交增值稅"科目下設置"出口退稅"明細科目進行核算.

出口退稅中的退稅部分算利潤嗎?上文小編給出了明確的答案是不能計入利潤的哦,更多相關出口退稅資訊,敬請關注會計學堂的更新!

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