沒有計提增值稅繳稅時的會計處理

2018-05-29 11:11 來源:網友分享
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沒有計提增值稅繳稅時的會計處理如何做呢?增資水是價外費用,是不需要計提的,如果沒有計提,那就在補交的時候,計入應交增值稅已交稅額里面,具體的請看下文!

沒有計提增值稅繳稅時的會計處理

1、會計分錄為:

借:應交稅費/應交增值稅/轉出未交增值稅      貸:應交稅費/未交增值稅

2、未交增值稅是" 應交稅費"的二級明細科目,該科目專門用來核算未繳或多繳稅增值的,平時無發生額,月末結賬時,當"應交稅金--應交增值稅"為貸方余額時,為應繳增值稅,應將其貸方余額轉入該科目的貸方,反映企業未繳的增值稅;當"應交稅金--應交增值稅"為多交增值稅時,應將其多繳的增值稅轉入該科目的借方,反映企業多繳的增值稅.

沒有計提增值稅繳稅時的會計處理

上個月的增值稅我沒有計提,這個月交納了的會計分錄要怎么做?

上個月的增值稅我沒有計提--增值稅是價外費用,單獨核算,不用計提.

這個月交納了的會計分錄要怎么做--建議按照正常的會計分錄做

借:應繳稅費----應交增值稅(已交稅額)

貸:銀行存款

沒有計提增值稅繳稅時的會計處理上面先介紹到這,大家都理解了吧,如果還有沒有理解的話,請點擊窗口與老會計在線互動答疑!

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