小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表填寫步驟

2018-07-31 14:30 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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作為會(huì)計(jì)常常要填寫的報(bào)表之一,增值稅申報(bào)表是有具體的填報(bào)說(shuō)明的,閱讀本文,可以了解一些具體的填寫步驟,小編下面就來(lái)講講小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表填寫步驟。

小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表填寫步驟

“納稅人識(shí)別號(hào)是填稅務(wù)登記證上面的稅務(wù)登記證號(hào)碼。

“納稅人名稱是填寫納稅人名稱全稱。

“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”是填寫本期銷售貨物及勞務(wù)、服務(wù)和無(wú)形資產(chǎn)的不含稅銷售額,不包括銷售、出租不動(dòng)產(chǎn)、銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)和銷售舊貨的不含稅銷售額、免稅銷售額、出口免稅銷售額、查補(bǔ)銷售額。 “稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”:填寫稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票銷售額合計(jì)。稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”:填寫稅控器具開具的貨物及勞務(wù)、服務(wù)和無(wú)形資產(chǎn)的普通發(fā)票金額換算的不含稅銷售額。

作為會(huì)計(jì)常常要填寫的報(bào)表之一,增值稅申報(bào)表是有具體的填報(bào)說(shuō)明的,閱讀本文,可以了解一些具體的填寫步驟,小編下面就來(lái)講講小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表填寫步驟。

本期應(yīng)納稅額就是根據(jù)收入計(jì)算的稅額; 本期應(yīng)納數(shù)額減征額就是符合減征條件的收入,具體減征條件可以網(wǎng)上查詢; 本期應(yīng)納稅額合計(jì)就是本期應(yīng)納稅額-減征額; 本期預(yù)繳稅額就是在稅務(wù)局開具票據(jù)的時(shí)候繳納的稅額; 本期應(yīng)退/補(bǔ)稅額就是你多繳納的或者少繳納的金額。

辦稅人員就是去稅務(wù)局繳納稅款的人,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和法定代表人自己填寫,至于聯(lián)系電話留一個(gè)可以聯(lián)系到的負(fù)責(zé)人電話就可以了。其他的就是稅務(wù)局填寫的了。

【政策依據(jù)】

《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院第538號(hào)令)

《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》(財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局令第50號(hào))

《關(guān)于全面推開營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào))

《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)后增值稅納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第13號(hào))

《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第27號(hào))

小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表填寫步驟為會(huì)計(jì)學(xué)堂整理,本文后面附加了一些政策依據(jù),可以幫助你更深入理解這增值稅報(bào)表的填寫,以上兩個(gè)部分的內(nèi)容,缺一不可,希望本文對(duì)你有用。

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