去年多做銷售費(fèi)用今年沖回該如何做會(huì)計(jì)分錄?
答:去年多做銷售費(fèi)用今年沖回,沖回銷售時(shí)做紅字沖銷憑證分錄沖回去年的未開(kāi)票銷售分錄:
借:應(yīng)收賬款,(金額用紅字或負(fù)數(shù))
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 (金額用紅字或負(fù)數(shù))
銷項(xiàng)稅 (金額用紅字或負(fù)數(shù))
再按銷售發(fā)票做銷售分錄,
收到的銀行存款沖銷收入
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增增稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸: 銀行存款

銷售退回商品的,沖銷主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
借:庫(kù)存商品
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
匯總開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票如需開(kāi)紅字發(fā)票,《信息表》“開(kāi)具紅字發(fā)票內(nèi)容”欄應(yīng)按照所售貨物、勞務(wù)、服務(wù)如實(shí)填寫(xiě)。現(xiàn)行增值稅發(fā)票新系統(tǒng)不支持紅字增值稅專用發(fā)票附清單,所以如果是退回清單開(kāi)票的正數(shù)發(fā)票,銷售方在開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)具紅字是沒(méi)法開(kāi)具紅字清單的。
如果是部分紅沖,購(gòu)買方填寫(xiě)《信息表》“開(kāi)具紅字發(fā)票內(nèi)容”欄應(yīng)按照所售貨物、勞務(wù)、服務(wù)如實(shí)填寫(xiě)就行了。
看完了會(huì)計(jì)學(xué)堂的上述分析,對(duì)于去年多做銷售費(fèi)用今年沖回的會(huì)計(jì)分錄,您現(xiàn)在可以具體的寫(xiě)出來(lái)其分錄了嗎?如果您想考取會(huì)計(jì)方面的證件,也可以訂購(gòu)我們的課程深入學(xué)習(xí)哦。








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