當(dāng)月少計(jì)提工資下月怎么處理?

2018-11-26 10:46 來(lái)源:網(wǎng)友分享
8028
當(dāng)月少計(jì)提工資下月怎么處理,你都知道當(dāng)月工資少提了,未結(jié)賬前都可以修改憑證,何來(lái)下月調(diào)賬呢,應(yīng)該說(shuō)是上月我計(jì)提少了,這個(gè)月怎么做賬才對(duì).下面會(huì)計(jì)學(xué)堂的小編將為大家講解一下,歡迎大家點(diǎn)擊閱讀.

當(dāng)月少計(jì)提工資下月怎么處理? 

這種情況只需要補(bǔ)提實(shí)發(fā)工資與你上月計(jì)提工資之間的差額就可以了,例如二者差額為3000,上月計(jì)提的是25000,本月發(fā)放的是28000,那么分錄如下:如上月計(jì)提分錄借:生產(chǎn)成本/管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等25000貸:應(yīng)付職工薪酬 25000 

本月實(shí)發(fā)28000分錄 

借:生產(chǎn)成本/管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等3000應(yīng)付職工薪酬?25000貸:現(xiàn)金/銀行存款 28000 

當(dāng)月少計(jì)提工資下月怎么處理?

上月多提了工資這月少發(fā)了怎么辦? 

上月計(jì)提多了,本月用紅字憑證沖.前一個(gè)月計(jì)提時(shí),借計(jì)哪個(gè)科目,貸記哪個(gè)科目,下一個(gè)月還是借記貸記都一樣,金額是多出來(lái)的數(shù)字.用紅字,相當(dāng)于負(fù)數(shù).同樣用上面的例子為例,假設(shè)上月計(jì)提的是28000,本月發(fā)放25000,那么就要紅沖,分錄為:借:應(yīng)付職工薪酬?28000貸:現(xiàn)金/銀行存款 28000借:生產(chǎn)成本/管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等  -3000貸:應(yīng)付職工薪酬?-3000 

關(guān)于上述內(nèi)容:當(dāng)月少計(jì)提工資下月怎么處理,實(shí)際工作中只需要進(jìn)行補(bǔ)提就可以了,希望能幫你解決問(wèn)題,如還有相關(guān)會(huì)計(jì)問(wèn)題歡迎在線咨詢,會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師們會(huì)盡快回復(fù)你!

還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
相關(guān)文章
  • 文創(chuàng)版權(quán)使用費(fèi)怎樣攤銷入賬
    文創(chuàng)版權(quán)使用費(fèi)怎樣攤銷入賬?按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定,對(duì)于文創(chuàng)版權(quán)使用費(fèi)用的攤銷入賬,在財(cái)務(wù)處理上則是可以按照無(wú)形資產(chǎn)方式來(lái)攤銷的,具體的會(huì)計(jì)科目則是可以根據(jù)版權(quán)使用費(fèi)用的性質(zhì)選擇管理費(fèi)用或者相關(guān)科目來(lái)入賬核算。小編老師將會(huì)在下述文章中對(duì)此版權(quán)使用費(fèi)用的攤銷處理進(jìn)行一一介紹,說(shuō)不定對(duì)你們學(xué)習(xí)此類知識(shí)肯定有所幫助的。
    2026-05-18 23
相關(guān)問(wèn)題
圈子
  • 官方活動(dòng)圈子
    加入
  • 初級(jí)考試交流圈
    加入
  • 實(shí)操考試交流圈
    加入
  • 會(huì)計(jì)交流群
  • 會(huì)計(jì)考證交流群
  • 會(huì)計(jì)問(wèn)題解答群
會(huì)計(jì)學(xué)堂