發票開錯如何沖紅申報?

2018-11-26 15:03 來源:網友分享
2873
發票開錯,是一個很大的問題.最可怕的就是新手上班第一天,把發票開錯了,簡直是手足無措呀.別怕,今天會計學堂小編就和大家一起學習發票開錯如何沖紅申報哈.

發票開錯如何沖紅申報? 

答:沖紅發票怎么申報納稅一般納稅人自開專票次月沖紅了,怎么申報納稅,申報表按匯總表上的金額填寫,如果紅沖的金額大于正常票的,就按負數申報.防偽稅控匯總表顯示的實際開票金額是減過沖紅負數的銷售額的.跨越紅字發票如何申報?

答:開具增值稅發票當月要申報納稅,跨月沖紅字發票,扣減次月的銷項稅額.所以,納稅人當月開票,當月發生銷貨退回、開票有誤等情形,要及時作廢處理.

發票開錯如何沖紅申報?

《營業稅改征增值稅試點實施辦法》:第四十二條 納稅人發生應稅行為,開具增值稅專用發票后,發生開票有誤或者銷售折讓、中止、退回等情形的,應當按照國家稅務總局的規定開具紅字增值稅專用發票;未按照規定開具紅字增值稅專用發票的,不得按照本辦法第三十二條和第三十六條的規定扣減銷項稅額或者銷售額. 

關于上述內容"發票開錯如何沖紅申報?"不知道大家是否都明白了.如果還有其他的問題想要咨詢我們的,可以直接在線向我們聯系哦.

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
相關問題
圈子
  • 會計交流群
  • 會計考證交流群
  • 會計問題解答群
會計學堂