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跨月紅沖的發票,在賬務處理上直接沖紅之前的會計分錄就可以了,在申報上,要抵減本期申報的收入和稅費。如當期銷售收入是100萬,本期開負數發票是20萬元,當期直接申報80萬元就可以了。如果當期開負數發票是110萬元,那本期只能抵減100萬元,剩余的10萬元只能放到下期抵減申報。
老師您好,跨月紅沖發票后怎么填寫增值稅申報表呀?是填在哪個表里面呀?
答: 你好,不需要填報的,直接扣除紅沖后的銷售收入申報
購方退貨,銷售方專票跨月開具紅字發票沖紅,納稅申報表怎么填?
答: 你好 開紅字發票的月收入? 按扣除紅字收入的金額申報?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
跨月紅沖后怎么申報增值稅季度表
答: 你好,開證書發票了嗎?
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