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七七呀!
于2024-03-26 11:15 發布 ??780次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2024-03-26 11:17
你好,不需要填報的,直接扣除紅沖后的銷售收入申報
七七呀! 追問
2024-03-26 11:19
跨月的也不需要另外填列了嗎?
家權老師 解答
2024-03-26 11:21
是的,不需要另外填報的
2024-03-26 11:24
老師,就是說,我的銷項金額跟稅額,直接扣減紅沖的金額填在附表一就行了,其他地方都不需要再動,跟平時一樣申報,只是金額抵減紅沖的金額,對吧?
2024-03-26 11:28
是的,就是那樣子申報的
2024-03-26 11:29
好的好的,謝謝啦!我這邊沒有其他的問題了
2024-03-26 11:30
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增值稅專票跨月沖紅,增值稅如何申報?
答: 你好,這個沒關系,直接讀入銷項就可以了,它會自動讀入進去的。
我們這個月有紅沖去年免稅發票,導致不含稅金額和增值稅稅額不一致,然后增值稅申報表里的增值稅稅額是和紅沖免稅發票后的金額一致,變少了,賬上和開票查詢統計增值稅一致,請問增值稅申報表怎么更改增值稅稅額 ?
答: 你好,你們單位需要繳納增值稅嗎?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
當月增值稅申報表計稅銷售額沖減上年度紅沖發票,賬怎么做?
答: 您好,是直接沖銷收入是嗎
您好 老師、即征即退發票紅沖了 、增值稅申報表怎么填寫、附表一即征即退處不讓填寫負數
討論
老師您好,跨月紅沖發票后怎么填寫增值稅申報表呀?是填在哪個表里面呀?
紅沖發票,次月申報增值稅怎么辦
老師,紅沖發票增值稅申報時在附表1填負數嗎?
就是開了6%的紅沖發票,增值稅申報表附表一6%那行合計是負數,增值稅附表三怎么填
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
★ 4.97 解題: 199525 個
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2024-03-26 11:19
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2024-03-26 11:21
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