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愉快的雪碧
于2022-05-24 08:18 發布 ??789次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2022-05-24 08:19
你好,按正數發票減去負數發票之后的金額申報比如正數發票收10萬,負數發票收1萬,按9萬做收入申報
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紅沖發票,次月申報增值稅怎么辦
答: 你好,按正數發票減去負數發票之后的金額申報 比如正數發票收10萬,負數發票收1萬,按9萬做收入申報
增值稅專票跨月沖紅,增值稅如何申報?
答: 你好,這個沒關系,直接讀入銷項就可以了,它會自動讀入進去的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,紅沖發票增值稅申報時在附表1填負數嗎?
答: 您好 根據開票系統的實際銷售額跟銷項稅額填寫
我們這個月有紅沖去年免稅發票,導致不含稅金額和增值稅稅額不一致,然后增值稅申報表里的增值稅稅額是和紅沖免稅發票后的金額一致,變少了,賬上和開票查詢統計增值稅一致,請問增值稅申報表怎么更改增值稅稅額 ?
討論
本月紅沖了一筆上個月的發票,增值稅如何申報
以前年度開的免稅發票,今年紅沖后開1%的發票怎么申報增值稅報表
小規模納稅人,12月份的發票在1月沖紅了,沖紅的發票增值稅已申報的還要繳稅嗎?企業所得稅該怎樣申報呢?
您好 老師、即征即退發票紅沖了 、增值稅申報表怎么填寫、附表一即征即退處不讓填寫負數
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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