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懶貓
于2019-06-12 10:51 發布 ??1091次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-06-12 10:52
您好根據開票系統的實際銷售額跟銷項稅額填寫
懶貓 追問
2019-06-12 10:53
本月沒有收入,只有沖了一筆收入呢?
bamboo老師 解答
2019-06-12 10:54
那在附表一填負數
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紅沖發票,次月申報增值稅怎么辦
答: 你好,按正數發票減去負數發票之后的金額申報 比如正數發票收10萬,負數發票收1萬,按9萬做收入申報
增值稅專票跨月沖紅,增值稅如何申報?
答: 你好,這個沒關系,直接讀入銷項就可以了,它會自動讀入進去的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,紅沖發票增值稅申報時在附表1填負數嗎?
答: 您好 根據開票系統的實際銷售額跟銷項稅額填寫
本月紅沖了一筆上個月的發票,增值稅如何申報
討論
我們這個月有紅沖去年免稅發票,導致不含稅金額和增值稅稅額不一致,然后增值稅申報表里的增值稅稅額是和紅沖免稅發票后的金額一致,變少了,賬上和開票查詢統計增值稅一致,請問增值稅申報表怎么更改增值稅稅額 ?
以前年度開的免稅發票,今年紅沖后開1%的發票怎么申報增值稅報表
小規模納稅人,12月份的發票在1月沖紅了,沖紅的發票增值稅已申報的還要繳稅嗎?企業所得稅該怎樣申報呢?
老師您好,跨月紅沖發票后怎么填寫增值稅申報表呀?是填在哪個表里面呀?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 53214 個
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懶貓 追問
2019-06-12 10:53
bamboo老師 解答
2019-06-12 10:54