APP下載
哈嘍&花園新村店
于2023-10-21 13:44 發布 ??700次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2023-10-21 13:44
你好,開證書發票了嗎?
哈嘍&花園新村店 追問
2023-10-21 13:45
在哪開了?
2023-10-21 13:46
第一次碰這種問題
東老師 解答
2023-10-21 13:47
我的意思是按照紅字發票金額和正數發票金額相抵以后的金額申報的
2023-10-21 13:56
我提交申報就這樣的了
是不是哪里填錯了?
你是不是紅字比正數發票多
2023-10-21 13:57
這是報表
需要怎么申報?
負數得需要去稅務申報,自己無法載電子稅務局申報
2023-10-21 13:58
好的,謝謝老師
2023-10-21 13:59
不客氣,幫忙給個五星好評
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
增值稅專票跨月沖紅,增值稅如何申報?
答: 你好,這個沒關系,直接讀入銷項就可以了,它會自動讀入進去的。
跨月紅沖后怎么申報增值稅季度表
答: 你好,開證書發票了嗎?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅紅沖,應交增值稅是負數,申報時有沒有要注意的
答: 增值稅紅沖是企業按照稅法規定,減少或調整支付的稅費,申報增值稅時,應當填報負數。例如:企業預繳了增值稅1500元,上半年實際納稅額只有600元,企業應當在申報增值稅時,填報應繳的增值稅為600元,增值稅紅沖為-900元。
紅沖發票,次月申報增值稅怎么辦
討論
你好老師,請問下,19年12月份公司開了一張發票,到了20年紅沖發票,重新開了一模一樣的稅率和金額,申報增值稅申報表的時候發現這個月需要繳納這筆稅,增值稅申報表應該怎么填寫不繳納這筆?
請問一下老師,紅沖的專票,在申報增值稅的時候怎么辦?5月紅沖的專票,5月申報增值稅的時候怎么處理?
增值稅申報的,就是小規模納稅人,去年12月開的增值稅專用3%的,今年六月紅沖了,紅沖按的3%的,但是今年的是1%,增值稅申報表不知道怎么填了
老師,12月重開了一張5萬多的專票,忘記紅沖,那在12申報增值稅和所得稅時,怎么報???
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 181849 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
哈嘍&花園新村店 追問
2023-10-21 13:45
哈嘍&花園新村店 追問
2023-10-21 13:46
東老師 解答
2023-10-21 13:47
哈嘍&花園新村店 追問
2023-10-21 13:56
哈嘍&花園新村店 追問
2023-10-21 13:56
東老師 解答
2023-10-21 13:56
哈嘍&花園新村店 追問
2023-10-21 13:57
哈嘍&花園新村店 追問
2023-10-21 13:57
東老師 解答
2023-10-21 13:57
哈嘍&花園新村店 追問
2023-10-21 13:58
東老師 解答
2023-10-21 13:59