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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-10-21 13:44

你好,開證書發票了嗎?

哈嘍&花園新村店 追問

2023-10-21 13:45

在哪開了?

哈嘍&花園新村店 追問

2023-10-21 13:46

第一次碰這種問題

東老師 解答

2023-10-21 13:47

我的意思是按照紅字發票金額和正數發票金額相抵以后的金額申報的

哈嘍&花園新村店 追問

2023-10-21 13:56

我提交申報就這樣的了

哈嘍&花園新村店 追問

2023-10-21 13:56

是不是哪里填錯了?

東老師 解答

2023-10-21 13:56

你是不是紅字比正數發票多

哈嘍&花園新村店 追問

2023-10-21 13:57

這是報表

哈嘍&花園新村店 追問

2023-10-21 13:57

需要怎么申報?

東老師 解答

2023-10-21 13:57

負數得需要去稅務申報,自己無法載電子稅務局申報

哈嘍&花園新村店 追問

2023-10-21 13:58

好的,謝謝老師

東老師 解答

2023-10-21 13:59

不客氣,幫忙給個五星好評

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相關問題討論
你好,這個沒關系,直接讀入銷項就可以了,它會自動讀入進去的。
2023-05-18 17:04:17
你好,開證書發票了嗎?
2023-10-21 13:44:45
這種情況的話,你得需要去稅務局。
2022-04-09 15:02:54
增值稅紅沖是企業按照稅法規定,減少或調整支付的稅費,申報增值稅時,應當填報負數。例如:企業預繳了增值稅1500元,上半年實際納稅額只有600元,企業應當在申報增值稅時,填報應繳的增值稅為600元,增值稅紅沖為-900元。
2023-03-07 19:16:06
?3月份的增值稅要按紅沖之前的申報
2024-04-03 14:28:16
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