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年末未付款未到票的費用如何做賬

來源: 會計學堂實務 2021/01/06 1610人查看
精選回答

年末未付款未到票的費用如何做賬

企業年末未付款未到票的費用,如果是舊準則的時候,可以先做如下分錄。

借:成本費用科目(根據受益對象確認),

貸:其他應付款。

2、等企業收到發票,實際支付的時候,其相關分錄如下:

借:其他應付款,

貸:銀行存款。

根據新會計準則的資產負債表觀的要求,當實際發生上述費用時,可一次生計人相關成本及損益,不再進行預提。

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