老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


老師,您好!年末已經(jīng)發(fā)生的費用,票已收到,但是款項未支付,如何掛賬
答: 您好,同學(xué),計入到應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款中呢
被掛靠方:1、內(nèi)賬:收到款項:借:銀行存款貸:其他業(yè)務(wù)收入(掛靠收入)貸:其他應(yīng)付款-掛靠方貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額支付款項給掛靠方和掛靠方的供應(yīng)商:借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款2、外賬:收到款項:借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額支付款項給掛靠方的供應(yīng)商(需要根據(jù)發(fā)票入賬):借:主營業(yè)務(wù)成本借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額貸:銀行存款掛靠方:內(nèi)賬怎么做
答: 您好,請先詳細(xì)介紹業(yè)務(wù)老師才能給您回答
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司付各種費用款,還未收到費用發(fā)票,可以先掛預(yù)付賬款?
答: 你好 可以的,這個等到發(fā)票到了再進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的




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向陽小花? 追問
2023-12-28 10:25
向陽老師 解答
2023-12-28 10:32