計提工資金額怎么做賬

計提工資金額賬務(wù)處理,
借:管理費用-工資,
借:銷售費用-工資,
借:生產(chǎn)成本-直接人工,
借:制造費用-工資等,
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,
發(fā)放工資的時候,
借:應(yīng)付職工薪酬-工資,
貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅,
貸:其他應(yīng)收款-個人社保費,
貸:其他應(yīng)收款-個人公積金,
貸:銀行存款。
計提工資社保個稅的會計分錄 問
計提工資、社保時, 借:生產(chǎn)成本、制造費用、管理費用、銷售費用等-工資 , 生產(chǎn)成本、制造費用、管理費用、銷售費用等-住房公積金 ,生產(chǎn)成本、制造費用、管理費用、銷售費用等-社保, 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,應(yīng)付職工薪酬-住房公積金(企業(yè)承擔部分),應(yīng)付職工薪酬-社保(企業(yè)承擔部分)。 答
計提工資和社會保險費的會計分錄 問
1、計提工資時,會計分錄: 借:管理費用, 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資。 2、計提社保時,會計分錄: 借:管理費用, 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保(企業(yè)部分)。 3、發(fā)放工資時,會計分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬—工資, 貸:其他應(yīng)付款—社保(個人部分)。 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款。 答
計提工資與發(fā)放不一致怎么辦 問
計提工資與發(fā)放不一致,如果是少計提了就補計提,分錄是, 借:管理費用等科目, 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資; 如果是多計提了就沖銷多計提,分錄是, 借:應(yīng)付職工薪酬—工資, 貸:管理費用等科目。 答
計提工資會計憑證怎么做 問
制作計提工資會計憑證需要準備財務(wù)會計系統(tǒng)和建立計提工資會計科目,根據(jù)擬定的標準進行核算并計入會計憑證,審核憑證的真實性、核算正確性及會計分錄的一致性,最后進行過賬。對于特殊情況,需要添加稅收科目計提預(yù)支付稅收的分錄。 答
申報個稅的工資是計提工資還是實發(fā)工資 問
申報個稅的工資是計提的應(yīng)發(fā)工資。 本期收入一般情況下是應(yīng)發(fā)工資,應(yīng)發(fā)工資即扣除個人承擔的社保、公積金,預(yù)繳的個稅之前的工資薪金所得,因為個人承擔的社保、公積金部分以及個稅屬于個人的繳納義務(wù),屬于個人收入的一部分。 答
計提工資金額和實際發(fā)放工資金額怎么做賬務(wù)處理
答: 您好!分錄如下 計提工資 借 費用、成本 貸 應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)收款 社保 公積金 應(yīng)交稅費 個稅 銀行存款
計提工資,這個金額可以估計嗎?因為在我做賬時,我還不知道下次會發(fā)多少工資
答: 您好,最好不要估計的,這樣會導致成本計算不準確,建議還是與人事協(xié)商,盡早出工資。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,那么1月的工資我是按實際金額做賬還是按去年12月計提的金額做賬呢? 1月的工資,是發(fā)放工資
答: 你好,一月份需要計提一月份的工資,然后再做發(fā)放12月份的工資。
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