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送心意

顏老師

職稱,中級會計師,初級會計師

2020-06-16 11:53

您好!分錄如下
計提工資  借 費用、成本  貸 應付職工薪酬 
發放工資 借  應付職工薪酬     貸   其他應收款 社保 公積金  應交稅費 個稅  銀行存款

典雅的棒球 追問

2020-06-16 12:01

預提少了,差額怎么賬務處理?

顏老師 解答

2020-06-16 12:05

計提的數據根據人資提供的工資計算表來確認金額
一般是不會出現差異的,工資是事先算好的 發放是延后發放的

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相關問題討論
您好!分錄如下 計提工資 借 費用、成本 貸 應付職工薪酬 發放工資 借 應付職工薪酬 貸 其他應收款 社保 公積金 應交稅費 個稅 銀行存款
2020-06-16 11:53:21
你這個多計提就沖掉,借管理費用 負數 貸應付職工薪酬 工資 負數
2020-06-12 14:32:33
你好,是應發工資 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬
2016-12-13 16:21:04
紅字沖減原來的計提分錄 借管理費用-4000 貸應付職工薪酬 -4000
2017-12-04 21:08:57
你好同學, 按照如下要求來做: 1、工資分配時: 借:管理費用或其他相關費用; 貸:應付工資薪酬--應付工資; 2、發放工資時: 借:應付工資薪酬--應付工資; 貸:其他應付款——社保(個人負擔部分)、住房公積金(個人負擔部分)、應交稅費、銀行存款或庫存現金; 3、交稅時: 借:應交稅費——個人所得稅; 貸:銀行存款或庫存現金 祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予積極的評價更好地進行服務,謝謝!
2022-02-18 10:55:14
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