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典雅的棒球
于2020-06-16 11:50 發布 ??3226次瀏覽
顏老師
職稱: ,中級會計師,初級會計師
2020-06-16 11:53
您好!分錄如下計提工資 借 費用、成本 貸 應付職工薪酬 發放工資 借 應付職工薪酬 貸 其他應收款 社保 公積金 應交稅費 個稅 銀行存款
典雅的棒球 追問
2020-06-16 12:01
預提少了,差額怎么賬務處理?
顏老師 解答
2020-06-16 12:05
計提的數據根據人資提供的工資計算表來確認金額一般是不會出現差異的,工資是事先算好的 發放是延后發放的
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計提工資金額和實際發放工資金額怎么做賬務處理
答: 您好!分錄如下 計提工資 借 費用、成本 貸 應付職工薪酬 發放工資 借 應付職工薪酬 貸 其他應收款 社保 公積金 應交稅費 個稅 銀行存款
本月計提工資 下月實際發放時有修改 應該如何賬務處理
答: 你這個多計提就沖掉,借管理費用 負數 貸應付職工薪酬 工資 負數
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
工資計提23000元,實際發放19000咋做賬務處理
答: 紅字沖減原來的計提分錄 借管理費用-4000 貸應付職工薪酬 -4000
2月份計提工資*元,個稅456元,3月份申報繳納個稅時其中一個員工因享受了年6萬元扣除額暫時不用交個稅,所以3月實際繳納2月份個稅金額為426元,并且這個員工的30元個稅在發放工資時公司已經扣除。那么這30元到底該怎樣賬務處理合適?
討論
計提的工資數跟發放時金額不一樣,怎樣賬務處理
關于每月計提當月工資的賬務處理,如果計提多了,下月發放工資時比計提時多,應該如何賬務處理,這樣操作合理嗎
全年計提工資薪金1200萬元,在2022年度實際發放工資1100萬死,100萬元年終獎在2023年1月發放。如何做賬
上月未計提工資,現在發放工資,該怎么做賬?
顏老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師,初級會計師
★ 4.95 解題: 2776 個
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典雅的棒球 追問
2020-06-16 12:01
顏老師 解答
2020-06-16 12:05