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幽蘭
于2019-09-14 08:24 發布 ??2205次瀏覽
月月老師
職稱: 中級會計師
2019-09-14 08:25
你好,借:管理費用貸:應付職工薪酬借:應付職工薪酬貸:銀行存款其他應付款—個人保險應交稅金—個所稅
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本月計提工資 下月實際發放時有修改 應該如何賬務處理
答: 你這個多計提就沖掉,借管理費用 負數 貸應付職工薪酬 工資 負數
計提的工資數跟發放時金額不一樣,怎樣賬務處理
答: 你好, 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應付款—個人保險 應交稅金—個所稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
關于每月計提當月工資的賬務處理,如果計提多了,下月發放工資時比計提時多,應該如何賬務處理,這樣操作合理嗎
答: 同學你好 你到底是多計提還是少計提
工資計提23000元,實際發放19000咋做賬務處理
討論
實際發放工資比計提多0.3元,賬務怎么處理
老師,請問去年的年終獎今年發放的比計提的少,賬務處理怎么辦呢?
提問公司給業務員發放工資522.3元,代扣社保,實發工資是0。請問工資計提賬務處理?實際扣保險帳務處理?
我就是北京優樂電器有限公司,發放工資,根據相關單據進行賬務處理
月月老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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