

本月計提工資 下月實際發放時有修改 應該如何賬務處理
答: 你這個多計提就沖掉,借管理費用 負數 貸應付職工薪酬 工資 負數
計提的工資數跟發放時金額不一樣,怎樣賬務處理
答: 你好, 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應付款—個人保險 應交稅金—個所稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
工資計提,繳納社保,發放工資的賬務處理
答: 你好同學, 按照如下要求來做: 1、工資分配時: 借:管理費用或其他相關費用; 貸:應付工資薪酬--應付工資; 2、發放工資時: 借:應付工資薪酬--應付工資; 貸:其他應付款——社保(個人負擔部分)、住房公積金(個人負擔部分)、應交稅費、銀行存款或庫存現金; 3、交稅時: 借:應交稅費——個人所得稅; 貸:銀行存款或庫存現金 祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予積極的評價更好地進行服務,謝謝!






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小陶子 追問
2020-06-12 14:34
maize老師 解答
2020-06-12 14:39