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增值稅實用手冊
《增值稅實用手冊》是2000年寧波出版社出版的圖書,作者是寧波市金穗稅務師事務所。
增值稅實用手冊
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收到實物做實繳資本,注冊資金100萬,收到增值稅專用發票113萬,其中增值稅額13萬,請問怎么做會計分錄?
暖暖老師
中級會計師,稅務師,審計師
答案:
借固定資產或者原材料100 應交稅費應交增值稅進項稅13 貸實收資本100 資本公積13
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問
我想咨詢下,我公司去海關核銷手冊,核銷手冊時剩余的原材料要補交關稅和增值稅,這個賬務要怎么處理;還有補交的關稅和增值稅,在當月的稅務申報時有什么不同
樸老師
會計師
答案:
同學你好 直接做繳稅的分錄就行 借應交稅費 貸銀行存款
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問
我在網上電子稅務注冊用的手機號和需要實名認證的微信手機號碼不一樣可以嗎
文老師
中級職稱
答案:
同學您好,這一般有的時候會發驗證碼的,最好是同一個
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問
那位老師知道加工貿易手冊出口商品需要交增值稅嗎?具體怎么算。
藍小天老師
中級會計師,初級會計師,注冊會計師,高級會計師,稅務師,經濟師,審計師
答案:
加工貿易手冊出口商品一般不繳納增值稅,而是享受“免抵退”政策,即免出口環節增值稅,退原料進項增值稅,抵減應納增值稅。 具體來說,生產企業出口自產貨物和視同自產貨物及對外提供加工修理修配勞務,以及列名生產企業出口非自產貨物,免征增值稅,相應的進項稅額抵減應納增值稅額(不包括適用增值稅即征即退、先征后退政策的應納增值稅額),未抵減完的部分予以退還。 在計算增值稅退(免)稅的計稅依據時,通常按出口貨物勞務的出口發票(外銷發票)、其他普通發票或購進出口貨物勞務的增值稅專用發票、海關進口增值稅專用繳款書確定。 對于生產企業進料加工復出口貨物增值稅退(免)稅的計稅依據,按出口貨物的離岸價(FOB)扣除出口貨物所含的海關保稅進口料件的金額后確定。 公式為:生產企業進料加工復出口貨物增值稅退(免)稅的計稅依據=出口貨物的離岸價(FOB)-出口貨物所含的海關保稅進口料件的金額 其中,海關保稅進口料件是指海關以進料加工貿易方式監管的出口企業從境外和特殊區域等進口的料件,包括出口企業從境外單位或個人購買并從海關保稅倉庫提取且辦理海關進料加工手續的料件,以及保稅區外的出口企業從保稅區內的企業購進并辦理海關進料加工手續的進口料件
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